多选题

下列各项中,属于销售与收款业务循环审计中应予以关注的环节有:

A. 处理请购单
B. 批准赊销信用
C. 验收商品和劳务
D. 开具销售发票
E. 审批坏账的核销

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下列属于销售与收款业务循环业务流程的有() 下列各项测试程序中,不属于销售与收款循环内部控制测评的是()。 下列各项中,属于赊销方式下销售与收款业务流程的有() 下列各项中,属于赊销方式下销售与收款业务流程的有()   在销售与收款循环审计,下列()审计程序属于不可预见性方法 下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有() 下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有() 下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有: 下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有() 下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有: 以下文件中,不属于销售与收款循环审计中应该审查的文件是( )。 以下文件中,不属于销售与收款循环审计中应该审查的文件是( )。 下列属于销售与收款循环中的业务活动的有( ) 审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控制执行的有效性进行了测试:①检查销售与收款循环中的凭证和记录;②观察销售与收款业务执行情况;③向有关人员询问销售与收款业务情况;④对营业收入的真实性进行 分析。“资料 2”所述的审计人员对销售与收款循环内部控制进行有效性测试时采用的方法中,正确的有() 在下列各项中,不属于销售与收款业务不相容岗位的是 下列各项中,符合销售与收款业务内部控制要求的有 下列不属于销售与收款循环中的业务活动是() (2013年)审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控制执行的有效性进行了测试:①检查销售与收款循环中的凭证和记录;②观察销售与收款业务执行情况;③向有关人员询问销售与收款业务情况;④对营业收入的真实性进行 分析。“资料 2”所述的审计人员对销售与收款循环内部控制进行有效性测试时采用的方法中,正确的有( )。 在下列各项中,不属于销售与收款业务会计制度设计目标的是( ) 下列关于被审计单位销售与收款循环的主要业务活动,其中不恰当的是( )。
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