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下列关于被审计单位销售与收款循环的主要业务活动,其中不恰当的是( )。
单选题
下列关于被审计单位销售与收款循环的主要业务活动,其中不恰当的是( )。
A. 客户订购单应当经适当授权审批才能被接受
B. 企业只能根据经批准的订购单才能开具一式多联的销售单
C. 仓库保管员同时负责验收货物入库
D. 商品仓库只有在收到经批准的销售单时才能供货
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下列属于销售与收款业务循环审计中应予以关注的环节有()
典型的销售与收款循环包括的业务活动有()
典型的销售与收款循环包括的业务活动有()
下列针对被审计单位销售与收款循环的重大错报风险的评估的说法中,恰当的有( )。
销售与收款循环中主要业务凭证不包括()
(2013年)典型的销售与收款循环包括的业务活动( )。
下列各项中,属于销售与收款业务循环审计中应予以关注的环节有:
下列各项中,属于销售与收款业务循环审计中应予以关注的环节有()
下列属于销售与收款业务循环风险的有()
在赊销方式下,销售与收款循环包括的业务活动有()
在赊销方式下,销售与收款循环包括的业务活动有()。
下列说法中,针对被审计单位销售与收款循环的重大错报风险的评估的说法中恰当的有( )。
下列属于销售与收款业务循环业务流程的有()
审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控制执行的有效性进行了测试:①检查销售与收款循环中的凭证和记录;②观察销售与收款业务执行情况;③向有关人员询问销售与收款业务情况;④对营业收入的真实性进行 分析。“资料 2”所述的审计人员对销售与收款循环内部控制进行有效性测试时采用的方法中,正确的有()
在销售与收款循环的主要业务活动中,由财务部门负责的有()。
在销售与收款循环审计,下列()审计程序属于不可预见性方法
销售与收款循环业务的起点是()
销售与收款循环业务的起点是( )
(2013年)审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控制执行的有效性进行了测试:①检查销售与收款循环中的凭证和记录;②观察销售与收款业务执行情况;③向有关人员询问销售与收款业务情况;④对营业收入的真实性进行 分析。“资料 2”所述的审计人员对销售与收款循环内部控制进行有效性测试时采用的方法中,正确的有( )。
销售与收款循环是针对企业财务报表审计的重要业务循环,审计师必须对其及其内部控制加以了解。试述销售与收款循环中的销售业务环节,以及销售交易的内部控制的基本要求。
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