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内部审计人员执行分析程序发现差异时,应当采用下列方法对其进行调查和评价.---审计部()
多选题
内部审计人员执行分析程序发现差异时,应当采用下列方法对其进行调查和评价.---审计部()
A. 询问管理层获取其解释和答复
B. 实施必要的审计程序.确认管理层解释和答复的合理性与可靠性
C. 在审计报告增加强调事项中说明这一情况
D. 如果管理层没有作出恰当解释.应当扩大审计范围.执行其他审计程序,实施进一步审查,以便得出审计结论
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内部审计人员执行分析程序,有助于实现的目标是()
在开展审计时,内部审计师审核了管理人员用以加强内部控制而采用的职责分离的详细书面程序,这些书面程序应当作为下列( )审计发现的属性来看待。
内部审计人员执行分析程序,有助于为检查和评价内部审计工作质量提供依据。---审计部()
内部审计人员合理运用职业判断,根据需要可在审计过程中执行分析程序。( )
内部审计人员需要在()阶段执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据。
内部审计人员应当根据误差,采用适当的方法,推断审计误差。---审计部()
内部审计人员向有关单位和个人获取审计证据时,可以采用(仅限于)审核、观察、监盘、访谈、调查、函证、计算、分析程序等方法。
审计人员了解内部控制时,可采用哪些主要程序
审计人员了解内部控制时,可采用以下程序()
审计人员了解内部控制时,可采用哪些主要程序
内部审计人员应当将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据记录于审计报告()
内部审计人员需要在审计计划阶段执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据。---审计部()
审计部◆内部审计人员需要在审计计划阶段执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据()
内部审计人员需要在审计终结阶段执行分析程序,验证其他审计程序所得结论的合理性,以保证审计质量。---审计部()
内部审计是指内部审计人员通过分析和比较信息之间的关系或者计算相关的比率,以确定合理性,并发现潜在差异和漏洞的一种审计方法。---审计部()
内部审计人员应当采用以为基础的审计方法进行信息系统审计。---审计部()
内部审计人员需要在审计实施阶段执行分析程序,以了解被审计事项的基本情况,确定审计重点。---审计部()
审计署关于内部审计工作的规定中要求,内部审计的实施程序,应当依照内部审计职业规范执行()
审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法有:
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