单选题

在以下哪种情形下,内部审计师应该向高层管理人员和董事会报告舞弊情况?()

A. 已确认存在不规范的交易活动,并正对其开展调查
B. 内部审计师已得到关于可疑活动的报告
C. 已在有合理把握的前提下确定存在严重舞弊行为
D. 已完成对所有涉嫌舞弊的交易进行的审查

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哪些方面应对机构的道德文化状况共同承担责任?Ⅰ.内部审计师。Ⅱ.审计委员会。Ⅲ.高层管理人员。Ⅳ.公司员工() 在以下哪种情形下,内部审计师有理由怀疑采购职能的内部控制的恰当性?() 内部审计师应逻辑地思考问题。以下哪种情形表明内部审计师得出了不合逻辑的结论?( ) 通常情形下,最高层管理人员和基层管理人员的管理幅度分别以() 下列哪种情形下,内部审计师最有可能让被审计单位看到工作底稿? IS管理人员正在考虑使用IP语音(VoIP)网络来降低电信成本,而且管理人员要求IS审计师就哪种安全控制比较合适进行评价。以下哪种安全措施最合适() 高层管理要求IS审计师帮助部门管理者实施必要的控制,IS审计师应该() 通常情形下,最高层管理人员和基层管理人员的管理幅度分别以()为宜。 假定内部审计师发现问题很严重,并认为管理层应该立即采取行动。以下哪项有关内部审计师沟通结果并进行后续追踪的表述是正确的:Ⅰ.内部审计师应该立即主动监控这种情形直到采取纠正措施。Ⅱ.即便审计工作尚未结束,也应将最初的发现与管理高层和审计委员会沟通。Ⅲ.内部审计师应该立即测试由管理层实施的活动,以确定他们是否对问题进行了补救() 这名审计师的上级正在书写审计师在初步调查任务中的表现评价报告。他引证了有必要审核管理人员在控制调查问卷中的回答。这位审计师原本就应该访谈管理人员,以获得其他信息,原因是访谈技术( )。 以下哪种情况下内部审计师可能缺乏客观性? 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 董事会、首席执行官、内部审计人员和外聘审计师对风险管理的责任是( ) 在()情形下,可以担任公司的董事、监事和高级管理人员。 某公司一些高层管理人员提出一个问题:内部审计部门是否应该向新成立的质检部门报告,成为公司内部全面质量管理过程的一个组成部分,首席审计执行官已审查了质检经理所提议的质检标准和计划。首席审计执行官在回答高层管理人员提出的问题时应该包括以下哪项内容() 在实施内部审计时,以下哪种情况下最有可能影响内部审计师的客观性?() 内部审计师在下列( )情况下有责任向高层管理者或董事会报告舞弊行为。 向高层管理者和审计委员会报告是审计人员职责的重要部分,《标准》不要求将以下哪项内容报告给高层管理人员和董事会? 某组织的高级管理人员决定组成一个调查小组调查作业成本法(ABC)的使用情况,一名内部审计师被派往该小组。该审计师被指派主要是因为他拥有以下哪种知识? 审计师应该报告以下哪项事件给管理层或董事会?
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