多选题

下列属于业务创新内部控制内容的有(  )。

A. 应重点防范违法违规、规模失控、决策失误等风险
B. 坚持合法合规、审慎经营的原则,加强集中管理和风险控制
C. 建立完整的业务创新工作程序,严格内部审批程序,对可行性研究、产品或业务设计、风险管理、运作与实施方案等作出明确的要求,并经董事会批准
D. 应对创新业务设计科学合理的流程,制定风险控制措施及相应的财务核算、资金管理办法

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下列属于筹资业务内部控制的要求有() 下列属于COSO《内部控制框架》控制环境内容的有()。 下列不属于《行政事业单位内部控制规范》业务层面内部控制内容的是() 下列各项,属于企业内部控制内容的有()。 下列各项中,属于内部控制中控制环境要素内容的有() 下列各项中,属于内部控制中控制环境要素内容的有() 下列各项中属于内部控制要素中控制环境包括的内容有() 企业内部控制基本规范的核心内容是内部控制要素,下列属于内部控制要素的有()。 下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有() 下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的有: 下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的有: 下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有()   某大型集团公司为强化担保业务内部控制,制定了担保业务内部控制制度 。在该制度规定的下列内容中,符合内部控制要求的有(   ) 。 某大型集团公司为强化担保业务内部控制,制定了担保业务内部控制制度。在该制度规定的下列内容中,符合内部控制要求的有()。 根据《证券公司内部控制指引》,下列关于证券公司内部控制的说法正确的是( )①业务创新的内部控制不属于证券公司内部控制②信息系统的内部控制属于证券公司内部控制③分支机构内部控制属于证券公司内部控制④人力资源管理内部控制属于证券内部控制? 下列属于我国内部控制五要素内容的有() 下列不属于证券公司证券自营业务内部控制内容的是()。 下列各项中,属于内部控制五要素中控制活动要素的内容有()。 下列各项中,属于单位内部控制的会计控制方法组成内容的有()。 下列属于信息系统内部控制审计中应用控制审计内容的有:
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