单选题

对相关内部控制下产生的会计信息进行测试的审计程序是符合性测试。()

A. 正确
B. 错误

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审计人员对固定资产相关的内部控制进行测评时,应实施的审计程序有: 审计人员对固定资产相关的内部控制进行测评时,应实施的审计程序有()。 审计人员对固定资产相关的内部控制进行测评时,应实施的审计程序有: 如被审计单位相关内部控制在被审计年度发生显著变动,注册会计师在进行控制测试时,应() 针对了解被审计单位生产和存货循环的业务活动和相关内部控制,注册会计师通常实施的审计程序包括() 针对了解被审计单位生产和存货循环的业务活动和相关内部控制,注册会计师通常实施的审计程序不包括(  )。 蔡妍注册会计师负责对秦升公司2017年度的财务报表进行审计,在对秦升公司内部控制进行控制测试时,下列审计程序中通常需要与其他审计程序结合使用的是() 审计人员对与编制资产负债表有关的内部控制进行测试时,可以采用的审计程序是() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有() C和D注册会计师负责审计Y公司2010年度财务报表,于2010年12月1日至12月15日对Y公司的相关的内部控制进行了解、测试与评价。C和D注册会计师计划实施以下程序以了解相关内部控制: (1)询问Y公司有关人员,并查阅相关内部控制文件; (2)检查内部控制生成的文件和记录。 要求: 假定不考虑其他条件,请指出C和D注册会计师还可以选择实施哪些审计程序以了解相关内部控制。 针对了解被审计单位生产和存货循环的业务活动和相关内部控制,注册会计师通常实施的审计程序包括(   )。 (2013年)审计人员对与编制资产负债表有关的内部控制进行测试时,可以采用的审计程序是()。 实施控制测试与了解内部测试所采用的审计程序大体相同,主要区别在于了解内部控制所采用的审计程序中通常不包括重新执行() 甲审计人员拟对乙公司与借款活动相关的内部控制进行测试,下列程序中属于内部控制测评程序的有() 注册会计师实施的下列审计程序中属于与筹资活动不相关的控制测试程序的是() 以下审计程序中,既可用以了解内部控制、又可用以控制测试的程序有( )。 针对被审计单位针对现金盘点作出的相关内部控制,注册会计师可以实施的控制测试有() 实施控制测试与了解内部控制所采用的审计程序大体相同,主要区别在于了解内部控制所采用的审计程序中通常不包括重新执行。( ) 实施控制测试与了解内部控制所采用的审计程序大体相同,主要区别在于了解内部控制所采用的审计程序中通常不包括重新执行。()
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