单选题

对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持以下结论( )。

A. 在审计报告中反映这一情况
B. 相关内部控制不可信赖
C. 采购部主任没有执行采购程序
D. 可能发生多次类似采购行为

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采购与付款循环内部控制主要职责分工有( )。 采购与付款循环内部控制测试的主要内容包括() 采购与付款循环中属于采购交易的“完整性”认定的关键内部控制是( )。 采购与付款循环控制包括() 下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有: 下列各项中,属于采购与付款循环内部控制要求的有(  )。 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是() 下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有: 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:() 下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有() 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是: 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:    下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是()   下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是: 2013年3月,某审计组对乙公司2012年度财务收支情况进行了审计。有关采购与付款循环审计的情况和资料如下: 审计人员在对采购与付款循环内部控制进行调查时了解到以下情况: ①生产车间工人提出原材料采购申请,经车间主任批准后,由采购部门负责实施采购; ②采购合同的签订和审核相互独立; ③采购的原材料到货后,由财务部门负责验收; ④应付款项记账员负责签发付款支票。 违反内部控制要求的有()。 下列各项中,符合采购与付款业务循环内部控制要求的是()。 为了完善企业对采购业务的内部控制,采购部经理征询各方意见,下列观点不正确的是( )。 采购与付款循环中“发生”认定的关键内部控制程序是( )。 以下控制测试程序中,属于测试“采购与付款循环”内部控制“发生”认定的是() 企业需要定期下达采购成本控制指标,对采购部进行考核,下列考核指标不属于对采购部门考核的指标的是()
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