单选题

IS审计师正在检查为保存数字证据所采取的流程。以下哪个发现最值得关注()

A. 在证据检索的时候系统的所有者没有出现
B. 调查者将系统断线
C. 证据移交时没有文档记录
D. 随时访问内存(RAM)的内容没有备份

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以下哪种形式的证据对审计师来讲最具可靠性() 通常,以下哪一种证据对IS审计师来说最可靠()。 通常,以下哪一种证据对IS审计师来说最可靠() S审计师检查外部IT服务供应商管理时,以下哪项为IS审计师的首要关注点() 工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:( ) 内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述: 某内部审计主管在复核内部审计师的工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动?( ) 某内部审计主管在复核内部审计师的工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动() 通过与数据录入人员面谈,内部审计师识别出该系统中存在重大缺陷。审计师应采取以下哪项措施?() 为了取得应付账款没有重复支付的证据,内部审计师要检查( )。 对信息系统审计师来说,以下哪项通常是最为可靠的证据() 在进行业务持续审计的时候,审计师发现业务持续计划仅仅覆盖到了关键流程,那么审计师应该() 内部审计师证明应收账款的存在性时,以下哪种审计证据是最有力的证明() 内部审计师在审计采购职能时发现,公司采购了一些已经积压的存货。审计师应该建议公司采取以下( )纠正措施。 某内部审计师正在评价公司保密政策的遵守情况,以下哪项内容不属于审计师应该采取的恰当步骤?() 信息系统审计师正在检查一个测试流程,并得出了没有发现重要错误的审计结论。上述情形表述了哪类风险的存在() 一位IS审计师正在执行合规性测试,以确定控制是否支持管理政策和流程。测试在以下哪个方面对IS审计师有所帮助() 当检查输入控制时,信息系统审计师发现企业一致性策略中,流程允许超级用户覆盖数据验证结果。此IS审计师应该() 审计师发现账户余额存在以下哪类错误,可以认定其是重要的?() 某公司的内部审计人员授命对公司的市场运营程序编制流程图时,内部审计师获取的审计证据可以不包括()
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