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为了确保职责分工与公司内部的用户报告架构恰当挂钩,以下哪种数据库控制措施最有效?
单选题
为了确保职责分工与公司内部的用户报告架构恰当挂钩,以下哪种数据库控制措施最有效?
A. 访问安全特点
B. 软件变化控制程序
C. 依赖检查
D. 备份与恢复程序
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证券公司内部控制应当贯彻( )的原则,确保内部控制有效。
完善证券公司内部控制应当贯彻( )的原则,确保内部控制有效。
以一哪项功能应当由应用所有者执行,从而确保IS和最终用户的充分的职责分工()
新《指引》提出规范内控组织架构,明确内控主体职责分工,反映了内控理念()
开发银行和政策性银行应当建立由()组成的分工合理、相互制约、职责明确、报告关系清晰的内部控制治理和组织架构
商业银行应当建立由()、内控管理职能部门、内部审计部门、业务部门组成的分工合理、职责明确、报告关系清晰的内部控制治理和组织架构。
( )的职责是监督检查基金运作和公司运作的合法、合规情况及公司内部控制情况,并及时向管理层报告。
保险公司()应当根据董事会的决定,建立健全公司内部组织架构,完善内部控制制度,组织领导内部控制体系的日常运行,为内部控制提供必要的人力、财力、物力保证,确保内部控制措施得到有效执行
公司内部控制自我评估报告至少应包括以下哪些内容:()
基金管理公司内部控制应确保财务和其他信息()。 Ⅰ.真实 Ⅱ.准确 Ⅲ.完整Ⅳ.及时
( )着重于公司内部权、责、利的架构,构建激励相容的机制,化解委托—代理矛盾。
()是公司内部控制评价工作的最高决策机构和最终责任者,负责公司内部控制的()、()、(),对内部控制评价报告的真实性负责。
筹资与投资循环中内部控制的职责分工包括()。
以下属于保险公司内部控制评估报告内容的有()
以下属于保险公司内部控制评估报告内容的有()
基金管理公司内部控制应确保财务和其他信息( )。 Ⅰ.真实 Ⅱ.准确 Ⅲ.完整Ⅳ.及时
基金管理公司内部控制的总体目标是确保股东获得投资收益。( )
基金公司制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点,体现了公司内部控制的核心是()
以公司内部管辖关系为标准,可以将公司分为母公司和子公司()
根据《证券公司内部控制指引》,下列关于证券公司内部控制的说法正确的是()1 业务创新的内部控制不属于证券公司内部控制2 信息系统的内部控制属于证券公司内部控制3 分支机构内部控制属于证券公司内部控制4 人力资源管理内部控制属于证券公司内部控制
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