判断题

审计部、纪委对各子公司网上采购业务负有监督、检查及后台监控、监察职能,对违规操作提出整改意见()

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对大、中型规模的组织开展物资采购审计,适合采用下列哪种审计模式。---审计部() 设备、材料采购审计不包括以下哪种审计方法。---审计部() 采购合同审计应关注的风险领域,包括。---审计部() 审计部◆采购合同审计应关注的风险领域,包括() 省联社内部审计部门按审计职能要求及省联社领导的工作安排,对省联社各职能部门开展内部审计,审计通知书应经签发。---审计部() 物资采购内部控制包括哪些要素。---审计部() 审查采购物资途中损耗,包括.。---审计部() 物资采购计划审计主要内容主要有。---审计部() 采购风险管理包括物资采购风险识别、风险评估和。---审计部() 审计部◆采购风险管理包括物资采购风险识别、风险评估和() 物资采购后续审计应关注的风险领域,包括等。---审计部() 个人网上银行跨行实时收款属于免费项目。---审计部() 为加强物资的验收管理,公司成立内控监督检查领导小组,内控内控监督检查领导小组由公司纪检监察审计部负责牵头 为加强物资的验收管理,公司成立内控监督检查领导小组,内控内控监督检查领导小组由公司纪检监察审计部负责牵头() 内部审计人员在实施内部审计业务时,应当。---审计部() 根据集团公司《内部审计管理办法》,内部审计机构应在实施检查前()工作日内向被审计部门、子公司发出《审计通知书》 审计部门和风险管理部门都是对业务部门进行管理监督,所以审计部门只需对业务部门进行审计,没有必要对负责风险管理的部门进行审计() 对100万元以上大额存款进行检查,应做到双人核对及。(审计部)() 根据中国电信集团规定,主要负责对采购活动进行审计及监督检查() 审计本人曾经参与过的业务活动,可能影响。---审计部()
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