单选题

在年度审计计划中对审计业务进行优先排序时以下哪项属于最重要的考虑内容?()

A. 控制措施在被审计活动中的意义
B. 如果发现效率低下情况,会带来何种成本节约效应
C. 审计师的技术专长和现金资源
D. 与被审计活动有关的风险

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根据风险可能对实现项目目标产生的影响,对风险进行优先排序,风险 优先排序的典型方法是使用( )。 ()是按年度审计项目计划,对辖内分支机构的重点关注业务领域或项目有计划进行专项审计 以下哪项是首席审计执行官在制定年度审计计划时要考虑组织战略计划的最佳理由? 为了响应裁员和削减预算10%的公司指令,某首席审计官通知所有审计经理将分配给所有审计业务的时间减少10%。关于首席审计官的做法,以下哪种做法是正确的?( )Ⅰ.首席审计官的行为所导致的风险覆盖程度应该与以往审计计划大同小异,但要比后者减少10%。Ⅱ.通过统一将审计程序减少1%,各审计经理在审计范围上可以达到以前的90%。Ⅲ.首席审计官应该重新对风险进行优先排序,并取消一些具体的审计业务,而不是搞一刀切,将所有审计业务时间都减少10%。 由于管理阶层下达了很多优先顺序高的请求,内部审计活动的资源不足以执行年度审计计划包含的所有承诺。首席审计执行官最应该采取以下哪项措施?() 当首席审计官为年度审计计划进行风险评估,下列哪项最有可能提高潜在审计领域的评估风险?( ) 在计划内部审计业务时,需记录以下哪项信息() 在计划审计业务时,调查不会对以下哪项有帮助? 为了响应裁员和削减预算10%的公司指令,某首席审计执行官通知所有审计经理将分配给所有审计业务的时间减少10%。关于首席审计执行官的做法,以下哪种看法是正确的?Ⅰ.首席审计执行官的行为所导致的风险覆盖程度应该与以往审计计划大同小异,但要比后者减少10%。Ⅱ.通过统一将审计程序减少1%,各审计经理在审计范围上可以达到以前的90%。Ⅲ.首席审计执行官应该重新对风险进行优先排序,并取消一些具体的审计业务,而不是搞一刀切,将所有审计业务时间都减少10%。 内部审计师计划对有关投资于新型金融工具的内部控制充分性实施审计,以下哪项不属于该项审计业务的内容?( ) 在确定审计工作时间表的重点排序时,首席审计执行官应该考虑以下哪项内容?Ⅰ.内部控制的质量;Ⅱ.管理层的胜任能力;Ⅲ.开展上次审计业务的时间;Ⅳ.变化的幅度或者公司的稳定程度() E注册会计师负责对戊公司2018年度财务报表进行审计,计划测试戊公司2018年度主营业务收入的真实性。以下各项审计程序中,通常能够实现上述审计目标的有( )。 某家大型公司的内部审计部门已为下年度制定了工作计划和预算。该计划包括如下几方面:所有审计业务按先后顺序排列的清单、审计人员、详细的费用预算以及每项审计业务的开始日期。以下哪项说明了该项计划的主要缺陷? 当首席审计执行官为年度审计计划进行风险评估,下列哪项最有可能提高潜在审计领域的评估风险?() 当首席审计执行官为年度审计计划进行风险评估,下列哪项最有可能提高潜在审计领域的评估风险? 现实中,商业银行应当对不同利益持有者的期望进行分类并优先排序() 现实中,商业银行应当对不同利益持有者的期望进行分类并优先排序。( ) 以下哪项不是内部审计师在开始进行具体的审计工作之前编制审计计划的原因? 审计项目负责人应当对年度审计计划制定负责() E注册会计师负责对戊公司2017年度财务报表进行审计,要审计2017年度主营业务收入是否发生。以下各项审计程序中,通常能够实现上述审计目标的有
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