单选题

总行大客户部直接经营管理的业务,由()放款审核岗审核。

A. 总行大客户部
B. 总行信用管理部
C. 一级分行信贷管理部
D. 总行信用审批部

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经营行放款审核岗审核的主要内容不包括()。 分行放款业务审查岗对支行报送的放款业务资料进行核查,同时对信贷管理系统中的放款业务信息进行核对,无误后上传至总行放款业务审核岗() 贷款正常/超期还款授权时按客户部门需审核() 对于实施多元化经营,经营业务涉及农业银行多个客户部门的集团客户,管理行应确定一个客户部门作为集团客户的主管客户部门。主管客户部门可按照以下原则确定()。 发放贷款时,柜员应认真审核客户部门提交的(),按规定进行抵(质)押物业务处理,据此在柜面生产系统中进行业务处理或对客户部门录入、传递的电子凭证进行确认,完成贷款放款业务。 分行放款业务审查岗对支行报送的放款业务资料进行核查,同时对中的放款业务信息进行核对,无误后上传至总行放款业务审核岗 柜台资金划拨、委托贷款余额核销、资金归集余额调整业务由客户提交申请,客户部门进行审核后出具(),由柜面进行维护。 信用发放条件落实情况由( ) 放款审核岗负责审核。 对总行(含总行大客户部)为主办行的集团客户,若集团本部的风险状况与集团整体相当,集团本部可直接应用集团整体的评级结果() 总行是公司授信客户放款业务柜面支付审核及押品出入库的管理部门 放款初审岗、复核岗按照《放款审核要点》审核用信资料,包括() 放款审核岗负责放款审核,主要内容包括() 以下不属于经营行放款审核岗审核内容的是()。 客户经理将签署后的合同、抵质押权证复印件、移交回执等交经营行放款审核岗进行放款前审核,审核内容包括()。 是指放款业务审核人员按照本行授信管理制度对公司客户提交的放款业务资料进行审核把关,督促经营机构规范办理业务 客户经理与客户签订各类授信合同、落实抵/质押担保措施并办理押品入库、准备放款业务手续,全部放款业务资料准备齐全后进行扫描,上传至分行放款业务审查岗或总行放款业务审核岗,同时在信贷管理系统中进行放款业务发起操作() 采用外部评估的,客户部门应对抵质押物的()审核确认。 根据《承德银行授信业务放款审核操作规程》规定,在放款审核工作中,支行放款审核岗主要职责包括() 专职抵押登记岗人员务必做到专人专岗,不得由客户经理、审查审批岗、放款审核复核岗、档案管理岗兼任() 经营行放款审核岗合同预审的内容包括()。
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