多选题

划出行应认真检查(),确保总分核对一致。

A. 总分核对表
B. 业务状况表
C. 贷款借据

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系统每日日终自动对垫款本金进行总分核对,核对不一致时在业务提示清单中反映 系统每日日终自动对垫款本金进行总分核对,核对不一致时在业务提示清单中反映() 总分行应建立、健全管理制度,存放同业账户具体管理部门应至少核对存放同业的资金余额,确保会计流水、余额等信息和存放行提供的对账单一致() 电检时应核对质量卡片上的()与前风挡内VIN标签中的编号,确保一致。 两台变压器初次并列前,必须认真核对相序是否一致() 操作员()、运营主管本人或指定专人()检查、核对纸质商业汇票系统的账务,确保分户余额、纸质商业汇票卡片等核对一致。 对公账户资料需留存复印件的,应核对复印件与原件一致,经核对一致的,在复印件上注明复印件与原件核对一致字样,并加盖() 系统每日日终自动对委托贷款本金、委托贷款资金进行总分核对,核对不一致时在业务提示清单中反映。 系统每日日终自动对委托贷款本金、委托贷款资金进行总分核对,核对不一致时在业务提示清单中反映() 操作员每日、()本人或()每旬检查、核对贸易通-纸质商业汇票系统的账务,确保分户余额、纸质商业汇票卡片等核对一致。 业务库管库员每日应检查并核对实物与账簿记载是否一致() 贷款划转划出行柜员根据核对完毕的贷款划转清单,进行贷款划转录入,划出行录入完毕后,必须于()通知接收行。 ()均应当检查,以确保与订单一致。 现场施工完毕后应核对集中器、采集器()等信息,确保现场信息与工作单一致。 成品物流部应每半年牵头组织相关部门对补货台账进行核对,确保各部门数据准确一致() 抵质押品保管人员应每日核实当日出入库实物,确保抵质押品的核对一致() 银行汇票经办行经办员应()核对汇票底卡,确保与银行汇票未结清登记薄一致. 管理部门检查人员查库时,应出示,核对一致后复印留存,方可接受检查() 乘务员航前准备时,应严格落实铅封检查、核对工作,逐一确认餐车、标准柜以及其他包装物的铅封完好,并核对铅封编号,确保与配餐板上一致,若发现铅封破损或编号不一致的情况,及时报告乘务长。全车型餐车务必确保两头的铅封都检查到位。 操作员()、运营主管本人或指定专人()检查、核对贸易通-纸质商业汇票系统的账务,确保分户余额、纸质商业汇票卡片等核对一致。
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