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系统每日日终自动对垫款本金进行总分核对,核对不一致时在业务提示清单中反映
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系统每日日终自动对垫款本金进行总分核对,核对不一致时在业务提示清单中反映
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应用自动化抄表前,抄表员到现场抄取数据,与用采系统进行数据核对;数据核对不一致时,不得实行自动化抄表()
应用自动化抄表前,抄表员到现场抄取数据,与系统主站进行数据核对;数据核对不一致时,不得实行自动化抄表()
止付账户开户行总行或支付机构通过本单位业务系统,对相关账户的户名、账号、汇款金额和交易时间进行核对,核对一致的立即进行止付,核对不一致的,不得进行止付操作()
列车验票时,同时核对()。票、证、人不一致的,按无票处理。
总分支行间,须按核对彼此往来账务,若账务余额不一致,要及时查明原因并予以解决()
发生明细核对与余额核对不一致时,必须及时查明原因,避免无法查实挂账款项的发生()
总分支行间,需按周核对彼此往来账务,若账户余额不一致,要及时查明原因并予以解决()
网内联行系统每日要核对上一工作日日计表中()科目余额,借贷方发生额一致。
每日日终卡把核对普通柜员尾箱现金并核对重要空白凭证()
会计主管或营业柜员每日日终卡把核对普通柜员尾箱现金并核对重要空白凭证,会计主管每日日终卡把核对现金管理员尾箱现金()
总分支行间,须按或按核对彼此往来账务,若账户余额不一致,要及时查明原因并予以解决()
《油库油品随车运单》、《内部调拨单》内容不一致时,系统中如果配送单已经到站,则需要打开()界面,核对单据的正确性,若单据不一致,拒绝收油。
在使用“转账快照”功能时,请仔细核对客户单据中填写的收款信息和系统自动获取的收款信息是否一致,如不一致则属于有效退单()
执行【20302借记卡主卡销户】交易,核对系统返显销户户名与客户证件是否一致,不一致不能办理()
放款审核员在进行完整性、一致性审查时,发现纸质资料与信贷系统扫描文件内容不一致的,由负责核对并更正()
日终如有未完事项,金库、营业机构应与第二日的现金调拨计划进行核对,如果不一致,必须查明原因()
日终如有未完事项,金库、营业机构应与第二日的现金调拨计划进行核对,如果不一致,必须查明原因()
每日日终网点签退后,运营主管应认真核对(),进行“柜员末笔交易核实登记”。
Z在行式自助设备当轧账单现金余额与核心系统尾箱余额核对不一致时,()
与TIPS系统日切对账不一致的,系统自动进行处理()
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