单选题

以下杰曼公司与付款交易相关的内部控制内容不符合内部会计控制规范的是()。

A. 杰曼公司建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、货款回收等做出明确规定
B. 杰曼公司定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项
C. 杰曼公司已到期的应付款项由主管会计(非授权的人员)办理结算与支付
D. 杰曼公司财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行了严格审核

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某公司以下做法不符合合同管理内部控制要求的有() 注册会计师在研究评价M公司成本费用的相关内部控制时,了解到的控制措施中不符合规定的是(  )。 以下有关销售交易相关内部控制的说法中恰当的有(  )。 某大型集团公司为强化担保业务内部控制,制定了担保业务内部控制制度。在该制度规定的下列内容中,不符合内部控制要求的是( ) 注册会计师在研究评价M公司成本费用的相关内部控制时,了解到如下的控制措施。其中不符合规定的是() 以下有关销售交易相关内部控制的说法中不恰当的是(  )。 以下有关销售交易相关内部控制的说法中恰当的有(  )。 以下有关销售交易相关内部控制的说法中不恰当的是(  )。 以下与付款业务相关的内部控制中,可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是()。 以下与付款业务相关的内部控制中,可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是() 下列选项中,不符合采购业务内部控制要求与措施的有() 以下与付款业务相关的内部控制相违背的是() 下列哪项不符合猩红热发病的相关内容() 下列资料中不符合内部控制要求的为()。 下列行为中,不符合内部控制要求的是( )。 下列行为中,不符合内部控制要求的有()。 下列行为中,不符合内部控制要求的是() 针对生产与存货相关内部控制,以下说法中,不恰当的是() 下列不符合现金管理内部控制制度的是______。 了解、检查科技项目内部控制的相关内容不包括()。
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