多选题

在办理向人行领现业务时,应当场查看券别,核对现金金额是否与支票金额相符,确认无误后押运至总行业务库,入库时经核对无误后,将现金入库并进行记账交易处理()

A. 现金柜员
B. 管库员
C. 押运员
D. 综合柜员

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关于现金中心通过现金支票方式向人民银行领现,下列说法正确的是() 中心库向人民银行缴现缴存现金时,管库员根据人民银行的要求填制现金交款单,经会计主管审核无误后登记《现金库存券别明细登记簿》,办理现金出库() 现金收、付款遵循:先收款后记账,先记账后付款,抵现业务先进行现金收、付记账轧差后办理现金实物收付,现金收付按券别操作。 现金收、付款遵循:先收款后记账,先记账后付款,抵现业务先进行现金收、付记账轧差后办理现金实物收付,现金收付按券别操作() 网点向辖管金库办理人民币领解现业务时,领解现报单上一律加盖()。 现金中心通过报文方式向人民银行领现,审核机构使用“0286现金/现钞领缴审核”交易,选择“审核”功能进行审核,交易成功系统输出一联业务凭证(报文领现申请审核单)。本步骤系统产生账务() 办理现金收付业务实行券别管理,实物券别与系统中券别明细可以保持不一致() 中心库向人民银行申领现金时,现金管理员使用“0280中心库支票领现”交易,输出一联业务凭证(中心库支票领现申请单)作会计凭证,支票作废并作会计凭证附件() 柜员办理()业务,须按照实际现金券别张数配款、录入,保持系统钱箱与实物现金的券别一致,以减少现金差错 柜员实物钱箱与虚拟钱箱出现金额相符、券别不符时,使用()交易,使其券别相符 分行向人行或同业调缴现金领取现金时,库管员凭“现金收入/付出凭证”,使用交易,选择“现金收入”,办理现金入库手续() 取现金额较大的客户,可以办理“预约付款”业务。预约客户至少应于取款前()个工作日与取款网点联系,预约取款日期、金额、券别等。 现金清点:按券别大小顺序依次核对点数,即:过大数、()、()、()、()。 向人行领取现金,需要经过交易() 现金中心通过报文方式向人民银行领现,特殊情况有撤销、冲正、退汇、退回() 柜员使用“1141查询清点钱箱”交易核对现金实物及电子钱箱内库存余额,如金额不对但券别一致时,调整券别张数,确保两者完全一致。 小面额现金主办银行为在人民银行发行库办理领缴现业务的银行业金融机构() 办理现金收付业务实行券别管理,实物券别与系统中券别明细必须保持一致,但是完整券和残损券不用分开() 业务柜组领用重要空白凭证时,领用人应当场核实所领重要空白凭证的() 网点办理领解现业务时会计主管应审核()等。
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