多选题

现金清点:按券别大小顺序依次核对点数,即:过大数、()、()、()、()。

A. 掐把
B. 点细数
C. 核打总数
D. 挑出残券

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柜员使用“1141查询清点钱箱”交易核对现金实物及电子钱箱内库存余额,如金额不对但券别一致时,调整券别张数,确保两者完全一致。 清点各币种现金、假币数量,清点顺序进行加总() 现金收款须()核对金额,在现金配款表中录入现金券别张数,确保记账金额与现金收款金额核对一致。 办理现金收款,柜员收取现金当面清点后允许几笔款项混收或相互调换券别。 办理现金收款,柜员收取现金当面清点后允许几笔款项混收或相互调换券别() 存款设备清机取钞后,必须将所取现金按券别、张数进行顺序整理清点,不得打乱存款现金的顺序,确保发现假钞时能追溯到存入卡号或账号,在核对()一致后,登记《自助设备账务登记簿》,由双人确认盖章。 现金收款应做到先核验大数,后清点细数。 存款设备清机取钞后,必须将所取现金按券别、张数进行顺序整理清点,不得打乱存款现金的顺序,确保发现假钞时能追溯到存入卡号或账号,在核对现金库款和存款交易流水清单一致后,登记《自助设备账务登记簿》,由双人确认盖章。 自助设备现金清点时可将不同钞箱的现金混合清点、核对总金额即可。 营业前,柜员必须检查现金实物与上日“()”现金箱余额是否相符,会计主管或会计主管授权人要监督柜员清点现金实物,并对柜员现金大数卡把核对。 财产清查的原则是,先核对有关账簿记录,后清点数量() 各段对互换配件应在__各检查一次,清点数量,核对台账() 出纳人员清点核对库存现金的时间应是( )。 机务段对互换配件,应在()检查一次,清点数量,核对台账。 ()将待打印产品先清点数量、核对盒号、工单号,整理料条方向 清点现金,必须做到逐张清点。按照“三先三后”程序操作,即先卡大数、后点细数;先点主币、后点辅币;先点大额票币、后点小额票币() 各车站对每日TVM/iTVM售卖数量、清点数量、无效票数量等进行核对,以及对AGM、BOM清点数量等核对,并将差异情况在本日“车站票卡盘点记录表”备注,反馈至调度票务部。 各机务段对互换配件应在检查一次,清点数量,核对台帐() 各机务段对互换配件应在()检查一次,清点数量,核对台账 卡大数人员逐一核对尾箱现金大数,确认无误后应做到()
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