多选题

商业银行()及()应采取有效措施,确保内部审计结果得到充分利用,整改措施得到及时落实。

A. 审计委员会
B. 董事会
C. 监事会
D. 高级管理层

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商业银行履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改() 商业银行( )履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。 根据《商业银行内部审计指引》,商业银行应配备充足的内部审计人员,审计人员不应少于员工总人数的() 商业银行的内部审计事项应包括()。 商业银行的内部审计事项应包括() 负责保证商业银行建立并实施充分有效的内部控制体系的是商业银行的() 根据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定,商业银行内部审计目标应包括:() 商业银行内部审计部门应当每年至少对商业银行的关联交易进行专项审计,并将审计结果报商业银行董事会和监事会() 按照《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定,商业银行内部审计部门应当每年至少对商业银行的关联交易进行一次专项审计,并将审计结果报告给商业银行() 根据内部审计的总体原则,商业银行应建立()的内部审计体系。 商业银行内部审计部门应__将合规性审计结果告知合规负责人() 商业银行内部审计活动应遵循()原则。 商业银行应设立()、具有充分独立性的内部审计部门。 商业银行的内部审计应当具有充分的(),实行全行系统垂直管理。 商业银行的内部审计应当具有充分的(  ),实行全行系统垂直管理。(  ) 根据《商业银行内部审计指引》,商业银行应配备充足的内部审计人员,原则上不得少于员工总数的() 根据《商业银行内部审计指引》,商业银行应配备充足的内部审计人员,原则上不得少于员工总数的()。   根据《商业银行内部审计指引》,商业银行应配备充足的内部审计人员,原则上不得少于员工总数的()。   商业银行的内部审计中,对会计记录及财务报告应要求() 审计对象应积极配合内部审计工作。对于拒绝、妨碍内部审计工作及整改不力的行为,商业银行应()
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