多选题

下列属于《企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递》提出的内部信息传递中企业应关注的风险有()

A. 如果企业内部报告系统缺失、功能不健全、内容不完整,可能影响生产经营有序运行
B. 如果信息传递失真,会导致管理层决策错误
C. 如果内部信息传递不通畅、不及时,可能导致决策失误、相关政策措施难以落实
D. 如果内部信息传递中泄露商业秘密,可能削弱企业核心竞争力

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Z公司是一家大型科技有限公司。根据《企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递》,下列选项中,属于该公司在内部信息传递时可能面临的主要风险有() z公司是一家大型科技有限公司。根据《企业内部控制应用指引第17号—内部信息传递》,下列选项中,属于该公司在内部信息传递时可能面临的主要风险有( ) 下列选项中符合《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》关于企业内部控制要求与措施的有()。 下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》关于企业内部控制要求与措施的有() 根据《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》,下列属于利用信息系统实施内部控制需关注的主要风险的有( )。 下列哪些企业的行为违反了《企业内部控制应用指引第12号—担保业务》( )。 根据《企业内部控制应用指引第15号——全面预算》,下列说法错误的是() 根据《企业内部控制应用指引第8号——资产管理》,下列说法正确的是()。 《企业内部控制应用指引第13号--业务外包》外包业务通常包括() 根据《企业内部控制应用指引第12号》,下列不属于担保业务面临的风险是()。 根据《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》的内部控制措施,正确的有( )。 根据《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》,下列企业采购活动中,符合内部控制基本规范的有(  )。 下列选项中,符合《企业内部控制应用指引第16号——合同管理》规定的是( )。 根据《企业内部控制应用指引第16号—合同管理》,下列表述错误的是( )。 下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第 15号——全面预算》规定的是()。 根据《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》,下列表述正确的有() 《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》提出了企业利用信息系统实施内部控制中所应关注的风险,主要包括() 依据《企业内部控制应用指引第15号——全面预算》,下列需关注的主要风险是() 下列选项中,符合《企业内部控制应用指引第 14号——财务报告》规定的是()。 下列选项中,符合《企业内部控制应用指引第14号——财务报告》规定的有()
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