多选题

Z公司是一家大型科技有限公司。根据《企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递》,下列选项中,属于该公司在内部信息传递时可能面临的主要风险有()

A. 由于管理层级较多,内部信息传递不通畅,相关政策难以落实到每一位基层员工
B. 没有建立科学的内部信息传递机制,导致在内部信息传递过程中泄露了商业秘密
C. 信息系统运行维护和安全措施不到位,导致信息泄露
D. 企业自身系统开发比较薄弱,也没有委托专门从事信息系统开发的机构,导致系统开发不符合内部控制的要求

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《企业内部控制应用指引》是根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》制定的。 某公司是一家服装加工企业,每年都需要采购大量原材料。依据《企业内部控制应用指引第 7 号 ——采购业务》,以下需关注的主要风险有( )。 A公司是一家外贸企业,与B公司是长期的合作伙伴,近期A公司要为B公司提供一项担保业务。依据《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》,以下属于A公司需关注的风险有( )。 G电器公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的大型家电企业,主要产品包括家用、中央空调,冰箱等。根据《企业内部控制应用指引第8号——资产管理》,下列各项中,与G公司资产管理有关的风险有( )。 根据《企业内部控制应用指引》,发展战略内部控制的措施有() 迅捷公司正在委托外部服务公司检查企业的内部控制是否存在漏洞,根据《企业内部控制应用指 引第 14 号——财务报告》,下列选项中,与迅捷公司财务报告有关的风险是( )。 T公司是一家专门从事通信产品研发、生产及销售的国际化高科技通信公司。旗下子公司B与客户签订合同后,发现该客户无法履约被证明是一家无资质的皮包公司。根据《企业内部控制应用指引16号——合同管理》,T公司合同管理需关注的主要风险是( )。 乙公司作为一家上市公司,按照财政部等有关部门联合颁布的《内部控制基本规范》和《应用指引》,建立并完善了企业内部控制系统。在该公司下列日常管理的控制活动中,属于授权审批控制活动的是()。 根据《企业内部控制应用指引》,全面预算面临的风险有() 根据《企业内部控制应用指引》,全面预算面临的风险有( )。 《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是公司()的责任。 目前我国企业内部控制规范的框架体系是由《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》成的() 甲公司是一家非上市大型企业,为了提前实施《企业内部控制基本规范》,正在考虑设立审计委员会。下列各项关于甲公司设立审计委员会的具体方案内容中,正确的有( ) 甲公司是一家非上市大型企业,为了提前实施《企业内部控制基本规范》,正在考虑设立审计委员会。下列各项关于甲公司设立审计委员会的具体方案内容中,正确的有( )。 下列针对企业内部控制应用描述错误的是() 智行公司成立于2010年,是一家研究开发智能手机的企业,自2011年开始实行全面预算管理。根据《企业内部控制应用指引第15号——全面预算》,该公司实行全面预算管理时面临的风险有( )。 汇智信息技术有限公司是一家高科技企业,公司拥有创新的产品和服务,并立志成为行业内的领军企业。但是由于行业内出现了很多新的竞争对手,使得竞争异常激烈。根据SWOT分析,汇智信息技术有限公司目前应该采取的战略是() 根据《企业内部控制应用指引》,企业下列行为与指引要求存在不符的是( )。 根据《企业内部控制应用指引》,企业下列行为与指引要求存在不符的是() 根据《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》,下列选项中,与该公司资金活动有关的风险有(  )。
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