判断题

审计人员应定期.不定期进行后续审计,以督促审计对审计整改意见和建议及时采取合理.有效的纠正措施。( )

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企业应建立预算执行情况内部审计程序、预算委员会通过定期或不定期的组织预算审计,审计的方式有全面审计和专项审计() 下列选项中的各类审计形式中属于不定期性质的审计的是() 各单位应建立资产处置尽职调查和事后检查制度,定期或不定期资产处置进行审计,至少每年组织1次专项审计() 审计部门应重点关注被审计机构制裁合规管理工作的有效性,并不定期开展审计() 金融企业应当建立对呆账核销的专项审计制度,对进行定期或不定期审计,并于年度终了后5个月内出具专项审计报告。---财务会计部() 财务会计部◆金融企业应当建立对呆账核销的专项审计制度,对进行定期或不定期审计,并于年度终了后5个月内出具专项审计报告() 审计部◆仓储保管情况审计,应审查物资保管账卡档案是否建立健全并不定期与相关资料、账簿核对() 仓储保管情况审计,应审查物资保管账卡档案是否建立健全并不定期与相关资料、账簿核对。---审计部() 金融企业应当建立对呆账核销的审计制度,对核销制度、核销条件和程序、核销后的资产管理、责任认定和追究等进行定期或不定期审计,并于年度终了后5个月内出具专项审计报告() 内部审计机构只能在规定期限内实施后续审计。 总行银行卡部应对委外催收机构每年不少于次现场检查,审计稽核部对全行信用卡催收业务进行不定期业务审计() 根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门和审计人员应严格按照()实施审计项目,并定期进行自我评估。 安全审计系统应定期对网络与信息系统生成审计(),自动进行备份。 合规部门和纪检监察部门负责对大宗采购活动进行监督管理,审计部门负责定期或不定期对采购项目进行专项审计,切实防范采购过程中的差错和舞弊行为() 农商行(农信社)内控审计部门应定期或不定期对结算业务印章管理使用情况进行检查,及时通报检查情况,并对发现问题进行督促整改。对关键结算业务印章的检查频率() 安全审计系统要定期生成审计报表,进行备份() 公司审计部门需定期对集团资金情况进行审计并出具审计报告,各级财务人员需按照审计工作报告及时进行整改() 根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门和审计人员应严格按照董事会决议实施审计项目,并定期进行自我评估。 根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门和审计人员应严格按照董事会决议实施审计项目,并定期进行自我评估() 邮政储蓄审计部门应定期将网点常规审计情况下发审计通报。
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