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下列不属于审计机关调查了解被审计单位相关内部控制及其执行情况的途径的是()
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下列不属于审计机关调查了解被审计单位相关内部控制及其执行情况的途径的是()
A. 风险评估
B. 控制活动
C. 信息与沟通
D. 财务报表
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不属于设计和执行被审计单位内部控制的人员是()
根据《内部审计具体准则第2306号—内部控制审计》有关内容,以下不属于内部审计机构质量控制措施的是()
下列不属于了解被审计单位及其环境的工作是()。
下列不属于了解被审计单位及其环境的工作是( )
如被审计单位相关内部控制发生显著变动,注册会计师在进行控制测试时,应( )。
审计人员在对被审计单位的内部控制进行调查了解时,通常采用的方法包括()
简要回答注册会计师在了解被审计单位及其环境,除了需要了解被审计单位的内部控制之外,还应当从哪些方面获取相关内容?
审计人员可以从下列哪些方面调查了解被审计单位及其相关情况()
对被审计单位以下有关收款业务相关内部控制内容,审计人员应特别关注的有
国家审计中,审计人员可以从()方面调查了解被审计单位及其相关情况
被审计单位的下列控制,不属于企业层面控制的是( )。
针对了解被审计单位生产和存货循环的业务活动和相关内部控制,注册会计师通常实施的审计程序包括()
针对了解被审计单位生产和存货循环的业务活动和相关内部控制,注册会计师通常实施的审计程序不包括( )。
审计人员调查了解被审计单位及其相关情况的手段包括63()
审计机关调查了解被审计单位的有关情况,编制审计实施方案,向被审计单位送达审计通知书的时间是:
针对了解被审计单位生产和存货循环的业务活动和相关内部控制,注册会计师通常实施的审计程序包括( )。
下列选项中,不属于被审计单位的控制活动的是( )。
下列各项中,不属于被审计单位的控制活动的是( )。
注册会计师在了解被审计单位的内部控制时,被审计单位的控制活动主要包括( )。
在编制审计计划时,应当了解被审计单位的内部控制。了解重要内部控制时,不应实施的程序是( )。
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