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下列选项中,不属于被审计单位的控制活动的是( )。
单选题
下列选项中,不属于被审计单位的控制活动的是( )。
A. 定期盘点存货并将盘点记录与会计记录核对
B. 将交易授权、交易记录以及资产保管等职责分配给不同员工
C. 管理层对定期编制的银行存款余额调节表进行复核
D. 对信息技术系统生成的例外报告进行人工干预
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下列各项中不属于被审计单位的具体责任的是()。
下列各项审计证据中,不属于被审计单位内部证据的有()
不属于设计和执行被审计单位内部控制的人员是()
(2016年)下列选项中,不属于审计质量控制措施的是:
下列选项中,不属于会计师事务所与被审计单位承担连带责任的情形是()
下列选项中不属于审计职能的是
下列不属于注册会计师应了解被审计单位的经营活动的是()
下列不属于了解被审计单位及其环境的工作是()。
下列不属于了解被审计单位及其环境的工作是( )
下列选项中,不属于配置审计作用的是()
下列选项中,不属于总体审计计划的是()
下列选项中,不属于具体审计计划的是()
被审计单位存在下列情形中,不属于舞弊行为的有( )。
下列选项中,既属于被审计单位外部环境,又属于被审计单位内部环境的因素是(????)
下列选项中,既属于被审计单位外部环境,又属于被审计单位内部环境的因素是()
下列选项中,不属于国家审计中审计组组员的职责的是()。
下列选项中不属于内部审计的权限的是( )。
下列选项中,不属于审计管理的客体的是:
下列选项中,不属于财经法纪审计特征的是( )
下列选项中,不属于内部控制有效性测试的审计程序有( )。
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