单选题

IS审计师复核IT功能外包合同时,应当期望它定义()

A. 硬件设置
B. 访问控制软件
C. 知识产权
D. 应用开发方法论

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某审计师被派去审计某公司薪金控制制度,该控制制度的处理过程最近被外包给一家信息服务机构。考虑到这项外包决策,该内部审计师应该采取什么行动? 审计师正在审计公司关于投资金融衍生工具的政策。在一般情况下,审计师期望在审计中发现诸多内容,但以下哪项内容除外() IS审计师发现不是所有雇员都了解企业的信息安全政策。IS审计师应当得出以下哪项结论() 账单外包合同中应当要求外包服务提供商承诺以下事项() 某内部审计主管在复核内部审计师的工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动?( ) 某内部审计主管在复核内部审计师的工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动() 内部审计师应当在最终报告的( )描述审计目标。 在对采购程序进行检查时,审计师发现,现有程序与公司规定的程序相距甚远。但是,审计师同时认为,现有程序增加了运作效率,缩短了处理时间。审计师没有发现该程序导致控制缺陷。审计师应该( )。 在变更控制检查期间紧急变更被识别时,IS审计师期望发现什么() 评估IT外包策略时,策略中包括以下哪一项时IS审计师最为关注() 外包合同到期提醒功能采取推送待办任务模式() IS审计师评估系统变更的测试结果,这个系统用于处理缴纳结算。审计师发现50%的计算结果不能和预先定义的总数匹配。IS审计师最有可能采取下面哪一步措施()。 IS审计师评估系统变更的测试结果,这个系统用于处理缴纳结算。审计师发现50%的计算结果不能和预先定义的总数匹配。IS审计师最有可能采取下面哪一步措施() 在签订外包合同时,应同时签订相应的信息技术保密协议() 首席审计执行官对外部审计师致审计客户书和审计客户的回复进行复核的首要原因是() 一位内部审计师被指派对供应商提供产品的质量是否符合标准进行审计,而供应商财务总监是该内部审计师的哥哥。此时该审计师应当:( ) 内部审计师和外部审计师之间的协调往往: 《国际内部审计师协会道德规范》定义了四条与内部审计师职业审慎有关的原则,内部审计师应该在内部审计实践中履行这种职业审慎。这些原则是() 《国际内部审计师协会道德规范》定义了四条与内部审计师职业审慎有关的原则,内部审计师应该在内部审计实践中履行这种职业审慎。这些原则是() 内部审计师发现不是所有雇员都了解企业的信息安全策略。内部审计师应当得出以下哪项结论:()
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