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如果应收账款函证结果表明无审计差异,则审计人员可以合理地推论,全部应收账款总体是合理的()
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如果应收账款函证结果表明无审计差异,则审计人员可以合理地推论,全部应收账款总体是合理的()
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审计人员对应收账款进行函证的主要目的是为了验证应收账款的:
审计人员函证应收账款的下列做法中,恰当的是( )。
审计人员函证应收账款的下列做法中,恰当的是:
审计人员在对应收账款进行函证时,下列情形中,可以采用消极式函证的是:
审计人员应选择应收账款的重要项目进行函证,并根据函证结果分别作出的处理包括()
审计人员对应收账款进行函证时,下列情形中可采用消极函证的是:
对未函证的应收账款,审计人员应当执行的最有效的审计程序是()
如果应收帐款函证结果表明存在审计差异,注册会计师不仅应当合理估算未被抽取进行函证的应收帐款项目中的差异,而且要合理估算全部应收帐款总额中存在的差异
审计人员可能对应收账款采用消极式函证的情况有()
审计人员采用函证程序审查应收账款时,不能发现的舞弊是:
审计人员采用函证程序审查应收账款时,不能发现的舞弊是
审计人员采用函证程序审查应收账款时,不能发现的舞弊是( )
审计人员对应收账款进行函证时,下列情形中可采用消极式函证的是()
下列情形中,审计人员应扩大应收账款函证范围和数量的是()
审计人员使用函证程序审查应收账款时,最难发现的错弊是( )。
下列情形中,审计人员应扩大应收账款函证范围和数量的是()
审计人员可能对应收账款釆用消极式函证的情况有( )
由于审计人员不可能对所有应收账款进行函证,因此,对未函证的应收账款,审计人员应抽查有关原始凭证,如销售合同、销售订单、销售发票副本及发运凭证等,以验证这些应收账款的真实性()
(2012年)审计人员对应收账款进行函证时,下列情形中可采用消极函证的是( )。
对于没有函证的应收账款,可以考虑的首选替代审计程序为( )
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