多选题

下列各项中,应当实施控制测试的有( )。

A. 上年度内部控制存在重大缺陷,没有迹象表明本期有所改进
B. 内部控制已连续三年有效实施,没有迹象表明本期发生变化
C. 在与所考虑的内部控制相关的业务领域,全年总计发生三笔大额交易
D. 采用电子方式交易2万次,但不存在可以利用的计算机辅助审计技术

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如果期中实施了控制测试,下列各项中,针对剩余期间获取补充证据的说法中不恰当的有(  )。 下列各项中,注册会计师在实施穿行测试、控制测试和细节测试时均可以运用是( )。 下列属于注册会计师应当在审计中实施控制测试的情形有( )。 下列属于注册会汁师应当在审计中实施控制测试的情形的有() 下列各项中,针对管理层凌驾于控制之上的风险应当实施的有( )。 下列属于注册会计师应当在审计中实施控制测试的情形的有( )。 下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有() 下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的有: 下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的有: 下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有()   使用审计抽样实施控制测试时,下列各项中与样本规模同向变动的是() 下列各项中,需要实施前置控制的情况有( )。 下列各项中,属于注册会计师对信息技术应用控制实施控制测试前提的是( )。 在运用审计抽样实施控制测试时,下列各项因素中,不影响样本规模的是(  )。 下列各项中注册会计师实施控制测试的范围通常与之同向变动的有()。   下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( )。 下列各项中,属于库存现金的内部控制测试程序的有()。 下列各项中,有关控制测试目的的表述不正确的有() 下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( ) 下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有()
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