单选题

(2019年真题)下列与内部控制有关的审计工作中,通常可以使用审计抽样的是(  )。

A. 评价内部控制设计的合理性
B. 测试自动化应用控制的运行有效性
C. 确定控制是否得到执行
D. 测试留下运行轨迹的人工控制的运行有效性

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下列各项中,注册会计师通常可以利用内部审计工作的是( )。 下列各项中,注册会计师通常可以利用内部审计工作的是( )。 下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有(  )。 (2019年真题)下列情况中,注册会计师不得利用内部审计工作的有(  )。 下列工作中,通常注册会计师可以利用内部审计工作的是( )。 在内部控制审计中,下列有关计划审计工作的说法中错误的是() (2019年)下列有关审计工作底稿复核的说法中,错误的是( )。 在内部控制审计中,下列有关计划审计工作的说法中错误的是(  )。 内部审计人员在审计工作中应当编制审计工作底稿确认业务活动信息的合理性。---审计部() (2019年)下列情况中,注册会计师不得利用内部审计工作的有( )。 在企业内部审计工作中,审计人员依据对被审计单位内部控制的评价结果确定审计范围,主要包括() 按照《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中超出内部审计机构权限的是(  )。[2010年初级真题] (2020年真题)下列有关保存审计工作底稿的做法中,错误的是(  )。 内部审计工作中,审计人员编制工作底稿主要有利于() 下列有关利用内部审计工作的说法中,正确的有( )。 下列有关利用内部审计工作的说法中,错误的是( )。 下列有关利用内部审计工作的说法中,错误的是( )。 下列有关利用内部审计工作的说法中,错误的是()。 * 下列有关利用内部审计工作的表述中,错误的有()。 根据《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计机构权限的有(  )。[2008年中级真题]
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