多选题

下列有关利用内部审计工作的表述中,错误的有()。

A. 内部审计与注册会计师审计在内容和方法上具有一致性,注册会计师应当完全依赖内部审计的工作
B. 为有效利用内部审计的工作,注册会计师与内部审计人员最好采取定期会谈的方式
C. 当内部审计与财务报表审计的内容、时间和范围存在直接联系时,注册会计师对内部审计结果不予采用
D. 注册会计师可利用内部审计工作确定重要性水平,但并不能减轻注册会计师的责任

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下列有关审计工作底稿的表述,错误的是( )。 下列有关审计工作底稿的表述,错误的是() 下列有关复核审计工作底稿的表述中,错误的是( )。 下列有关复核审计工作底稿的表述中,错误的是(  )。 在内部控制审计中,下列有关计划审计工作的说法中错误的是() 在内部控制审计中,下列有关计划审计工作的说法中错误的是(  )。 下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有()。 下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有( )。 下列有关审计工作底稿的表述中, 正确的是: 下列有关审计工作底稿的表述中,正确的是() 下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有(  )。 下列各项审计工作中,注册会计师通常不能利用内部审计工作的有(  )。 下列有关内部审计工作的考核与问责的说法中,错误的是( )。 下列有关审计工作底稿归档的表述中,正确的是() 下列有关审计工作底稿格式、要素和范围的表述中,恰当的有(  )。 下列有关审计工作底稿格式、要素和范围的表述中,恰当的有()。 下列有关审计工作底稿格式、要素和范围的表述中,恰当的有() 下列有关审计工作底稿格式、要素和范围的表述中,恰当的有( ) 下列有关审计工作底稿的说法中,错误的是(  )。 下列有关审计工作底稿的说法中,错误的是(  )。
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