判断题

商业银行内部审计部门应至少每三年进行一次数据中心内部审计。商业银行在采取有效信息安全控制措施的前提下,可聘请合格的外部审计机构定期对数据中心进行审计。

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信息科技内部审计方面,商业银行至少应每( )年进行一次全面审计。 在内部审计方面,商业银行至少应每()年进行一次全面审计 按照《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定,商业银行内部审计部门应当每年至少对商业银行的关联交易进行一次专项审计,并将审计结果报告给商业银行() 商业银行应至少应每进行一次全面审计() 商业银行内部审计部门不得将内部审计项目外包。 商业银行内部审计部门应当每年至少对商业银行的关联交易进行专项审计,并将审计结果报商业银行董事会和监事会() 商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改() 商业银行内部审计部门应当()至少对商业银行的关联交易进行一次专项审计,并将审计结果报商业银行董事会和监事会;未设立董事会的,报商业银行经营决策机构和监事会。 根据《商业银行内部控制指引》,商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。 ( ) 内部审计部门对每一营业机构的风险评估每年至少一次,审计每至少一次() 商业银行内部审计部门负责对内部评级体系及风险参数估值的审计工作,审计部门的职责应包括() 银行业金融机构内部审计部门对每一营业机构的风险评估()至少一次,审计()至少一次。 下列属于商业银行内部审计部门应当履行的职责有() 商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。 ( ) 商业银行内部审计部门应__将合规性审计结果告知合规负责人() 商业银行内部审计部门应向监管部门提交的报告不包括:( ) 商业银行内部审计部门应当按照国务院银行业监督管理机构关于内部审计的相关规定,至少每对理财业务进行一次内部审计,并将审计报告报送审计委员会及董事会() 商业银行内部控制评价,应该至少( )开展一次。 商业银行内部审计部门具有处理建议权但没有处罚权。 根据《商业银行内部控制指引》,商业银行业务部门是指除内部审计部门外的其他部门()
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