登录/
注册
下载APP
帮助中心
首页
考试
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
知识竞赛
>
安全知识安全生产知识竞赛
>
商业银行内部审计部门应至少每三年进行一次数据中心内部审计。商业银行在采取有效信息安全控制措施的前提下,可聘请合格的外部审计机构定期对数据中心进行审计。
判断题
商业银行内部审计部门应至少每三年进行一次数据中心内部审计。商业银行在采取有效信息安全控制措施的前提下,可聘请合格的外部审计机构定期对数据中心进行审计。
查看答案
该试题由用户397****24提供
查看答案人数:39707
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户397****24提供
查看答案人数:39708
如遇到问题请
联系客服
搜索
热门试题
信息科技内部审计方面,商业银行至少应每( )年进行一次全面审计。
在内部审计方面,商业银行至少应每()年进行一次全面审计
按照《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定,商业银行内部审计部门应当每年至少对商业银行的关联交易进行一次专项审计,并将审计结果报告给商业银行()
商业银行应至少应每进行一次全面审计()
商业银行内部审计部门不得将内部审计项目外包。
商业银行内部审计部门应当每年至少对商业银行的关联交易进行专项审计,并将审计结果报商业银行董事会和监事会()
商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改()
商业银行内部审计部门应当()至少对商业银行的关联交易进行一次专项审计,并将审计结果报商业银行董事会和监事会;未设立董事会的,报商业银行经营决策机构和监事会。
根据《商业银行内部控制指引》,商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。 ( )
内部审计部门对每一营业机构的风险评估每年至少一次,审计每至少一次()
商业银行内部审计部门负责对内部评级体系及风险参数估值的审计工作,审计部门的职责应包括()
银行业金融机构内部审计部门对每一营业机构的风险评估()至少一次,审计()至少一次。
下列属于商业银行内部审计部门应当履行的职责有()
商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。 ( )
商业银行内部审计部门应__将合规性审计结果告知合规负责人()
商业银行内部审计部门应向监管部门提交的报告不包括:( )
商业银行内部审计部门应当按照国务院银行业监督管理机构关于内部审计的相关规定,至少每对理财业务进行一次内部审计,并将审计报告报送审计委员会及董事会()
商业银行内部控制评价,应该至少( )开展一次。
商业银行内部审计部门具有处理建议权但没有处罚权。
根据《商业银行内部控制指引》,商业银行业务部门是指除内部审计部门外的其他部门()
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
账号登录
短信登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了