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商业银行的内部审计应当具有充分的独立性,实行全行系统水平管理。
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商业银行的内部审计应当具有充分的独立性,实行全行系统水平管理。
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下列关于商业银行内部审计独立性的表述,错误的是()。
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根据《商业银行内部审计指引》,()对内部审计的独立性和有效性承担最终责任。
下列关于商业银行内部审计独立性的表述中,错误的是()。
根据《商业银行内部控制指引》,商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。 ( )
商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。 ( )
为了保证独立性,商业银行法律/合规部门不需接受内部审计部门的审计。()
商业银行履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改()
商业银行( )履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。
商业银行内部控制应当贯彻()和独立的原则。
根据《商业银行内部审计指引》,商业银行的内部审计事项应包括()
商业银行内部控制应当贯彻全面、审慎、有效、独立的原则。
商业银行内部审计目标包括:( )
商业银行内部审计目标是:( )
商业银行内部审计部门应当至少对商业银行的关联交易进行一次专项审计()
根据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定,商业银行内部审计目标应包括:()
商业银行的内部审计部门对个人理财顾问服务的业务审计,应制定审计规范,并保证审计活动的独立性。 ( )
根据《商业银行内部控制指引》,商业银行内部控制应当贯彻以下原则:()
商业银行内部审计活动外包应符合本银行内部审计章程的有关要求()
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