单选题

下列关于商业银行内部审计独立性的表述,错误的是()。  

A. 内部审计部门在一个特定的组织中,享有经费、人事、内部管理、业务开展等方式的相对独立性
B. 审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰,独立自主地开展审计工作
C. 独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上
D. 独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外

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下列关于商业银行内部控制措施的表述,错误的是()。   下列关于审计独立性的表述,错误的是(      ) 下列关于审计独立性的表述,错误的是()    下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述,错误的是(  )。 下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述,错误的是()。 商业银行的内部审计应当具有充分的独立性,实行全行系统垂直管理。 商业银行的内部审计应当具有充分的独立性,实行全行系统水平管理。 下列对商业银行内部审计的描述中,错误的是()。 根据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定,商业银行内部审计目标应包括:() 为了保证独立性,商业银行法律/合规部门不需接受内部审计部门的审计。() 根据《商业银行内部控制指引》下列关于内部控制评价的要求表述错误的是(  ) 根据《商业银行内部控制指引》,下列关于内部控制评价的要求表述错误的是( )。 根据《商业银行内部控制指引》,下列关于内部控制评价的要求表述错误的是()。   根据《商业银行内部控制指引》,商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。 ( ) 商业银行的内部审计应当具有充分的独立性,实行全行系统的横向管理。 商业银行的内部审计应当具有充分的独立性,实行全行系统的垂直管理。() 商业银行的内部审计应当具有充分的独立性,实行全行系统平行管理。 商业银行内部审计目标是:( ) 下列关于商业银行内部控制措施的表述,错误的是(    )。 根据《商业银行内部审计指引》,商业银行的内部审计事项应包括()
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