单选题

公司内部审计部门已初步断定,公司内部的一个重要部门存在不当会计做法.此后,公司总裁指示首席审计执行官;停止针对该领域的任何一步调查,不要将此问题向外部审计师通报,以保持内部审计职业的保密性,针对此情况,首席审计执行官可以采取的最恰当行动是:()

A. 将总裁的上述指示向国际内部审计师协会报告,并请求后者提供职业道德解释和指导。
B. 告知总裁,内部审计部门将把此种限制审计范围的做法向审计委员会主席报告。
C. 继续调查上述领域,直到搞清所有事实,并在审计业务工作底稿中记录所有相关事实。
D. 将上述问题通报外部审计师.以避免为公司可能存在的犯罪行为推波助澜。

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以下关于中小板上市公司内部审计的说法正确的有()。Ⅰ内部审计部门应至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告Ⅱ内部审计部门应当至少每半年向审计委员会报告一次内部审计计划的执行情况Ⅲ内部审计部门应当在重要的对外担保事项发生后及时进行审计Ⅳ上市公司应当在股票上市后6个月内建立内部审计制度,设立内部审计部门 以下关于中小板上市公司内部审计的说法正确的有(  )。 Ⅰ.内部审计部门应至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告 Ⅱ.内部审计部门应当至少每半年向审计委员会报告一次内部审计计划的执行情况 Ⅲ.内部审计部门应当在重要的对外担保事项发生后及时进行审计 Ⅳ.上市公司应当在股票上市后6个月建立内部审计制度,设立内部审计部门 以下关于中小板上市公司内部审计的说法正确的有()。<br/>Ⅰ.内部审计部门应至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告<br/>Ⅱ.内部审计部门应当至少每半年向审计委员会报告一次内部审计计划的执行情况<br/>Ⅲ.内部审计部门应当在重要的对外担保事项发生后及时进行审计<br/>Ⅳ.上市公司应当在股票上市后6个月内建立内部审计制度,设立内部审计部门 现场改善是一个暴露公司内部支持部门弱点、识别有待改善的内部的有力出发点。() 合规与风险部门是公司内部的监督部门,一般包括()和()。 合规与风险部门是公司内部的监督部门,一般包括(  )和(  )。 保险公司的合规管理部门应当与内部审计部门相分离,并接受内部审计部门定期的独立审计 A注册会计师在审计过程中,通常需要了解和测试甲公司的内部控制,而内部审计是甲公司内部控制的一个重要组成部分,内部审计通常包括的活动有( )。 A注册会计师在审计过程中,通常需要了解和测试甲公司的内部控制,而内部审计是甲公司内部控制的一个重要组成部分,内部审计通常包括的活动有() 公司内部各部门之间不得联合行文,涉及两个部门的事项采用()方式 公司内部控制制度中的内部稽核控制要求内部稽核部门对总经理负责。() 资产公司内部控制应覆盖资产公司的所有业务、部门和人员。 上市公司应当在股票上市后()建立内部审计制度,并设立内部审计部门,对公司内部控制制度的建立和实施、财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 上市公司设立内部审计部门,对公司财务管理、内部控制制度建立和执行情况进行内部审计监督。内部审计部门的负责人必须专职,() 根据《证券公司内部控制指引》,下列关于证券公司内部控制的说法正确的是()1 业务创新的内部控制不属于证券公司内部控制2 信息系统的内部控制属于证券公司内部控制3 分支机构内部控制属于证券公司内部控制4 人力资源管理内部控制属于证券公司内部控制 面向内部的货源投放策略公开内容是:面向公司内部的、内部、、等监管部门() 采购员与公司内部各部门的关系是什么? 委外的施工可比照公司内部各部门施工执行() 内部审计部门与管理层合作,为公司开展年度风险评价。内部审计部门在风险评价中的作用是() 内部审计部门与管理层合作,为公司开展年度风险评价。内部审计部门在风险评价中的作用是()
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