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以下内容属于筹资与投资循环相关的内部控制中应当予以相互分离的职位的有( )。
多选题
以下内容属于筹资与投资循环相关的内部控制中应当予以相互分离的职位的有( )。
A. 筹资、投资决策与执行
B. 筹资、投资业务执行与记录
C. 资金收付与记录、复核
D. 长期借款与短期借款的记录
E. 盈余公积与资本公积的核算
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私募基金管理人应当按照《私募投资基金管理人内部控制指引》要求制定相关内部控制制度,并在中国基金业协会()填报及上传相关内部控制制度。
针对生产与存货相关内部控制,以下说法中,不恰当的是( )。
下列采购与付款循环业务流程的相关内部控制设计符合要求的是()。
筹资与投资业务循环中需进行实物控制,下列各项中,属于实物文件的有:()
企业应该从内部控制的各项要素考虑并设计企业层面的相关控制,下列各项中属于其相关内容的有()。
以下内容不属于COSO《内部控制整合框架》中内部控制五个相互关联的要素需承载的目标的是()。
民航安全检查质量控制活动中内部审计的内容除可以与内部检查一致外,还可包含以下内容()
下列关于筹资和投资循环中的内部控制说法正确的有( )。
以下有关销售交易相关内部控制的说法中恰当的有( )。
下列各项中,违反筹资与投资业务循环内控制要求的有:
在生产与薪酬循环的有关内部控制中,不相容的职务有()
了解、检查科技项目内部控制的相关内容不包括()。
了解、检查科技项目内部控制的相关内容不包括()
对《企业内部控制基本规范》中相关内容叙述正确的是()。
对《企业内部控制基本规范》中相关内容叙述正确的是()
下列选项中,审计人员应当测试相关内部控制有效性的情形是()
以下有关销售交易相关内部控制的说法中不恰当的是( )。
以下有关销售交易相关内部控制的说法中恰当的有( )。
以下有关销售交易相关内部控制的说法中不恰当的是( )。
内部控制审计报告的内容,应当包括审计目标、依据、范围、程序与方法、内部控制缺陷认定及整改情况,以及内部控制设计和运行有效性的审计结论、意见、建议等相关内容。---审计部()
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