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在采购业务的审计过程中,审计人员发现实际运用的采购程序与公司既定程序不一致。然而审计测试结果表明,实际采购过程中效率得到提高,所用采购时间也减少了,而且控制权并没有明显下降。审计人员应该:
单选题
在采购业务的审计过程中,审计人员发现实际运用的采购程序与公司既定程序不一致。然而审计测试结果表明,实际采购过程中效率得到提高,所用采购时间也减少了,而且控制权并没有明显下降。审计人员应该:
A. 报告没有遵守既定程序,认定为操作缺陷。
B. 开发新的程序流程图,并报告给管理者。
C. 报告这种变化并且建议将这种程序的变化记录在案。
D. 中止审计程序,直到审计客户制定出新的程序。
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共用题干(一)资料2012年3月,某审计组对甲公司2011年度财务收支情况进行了审计。有关采购与付款业务循环审计的情况和资料如下:1.审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到:①各部门根据生产、管理需要填写请购单,由采购部门审核批准后,向供应商统一签发订购单;②采购部门负责采购合同的签订和审批;③采购业务经办人员负责定期核对卖方发票、验收单、订购单等文件;④出纳
在实际采购过程中,采购组织通常都采取的方式是()
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