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审计组对审计中发现的问题要进行取证。审计人员可通过检查.监盘.观察.查询及函证.计算.分析性复核.鉴定等方法,收集.确认审计问题的审计证据。收集证据应遵循下列原则:( )。
多选题
审计组对审计中发现的问题要进行取证。审计人员可通过检查.监盘.观察.查询及函证.计算.分析性复核.鉴定等方法,收集.确认审计问题的审计证据。收集证据应遵循下列原则:( )。
A. 客观公正
B. 实事求是
C. 防止主观臆断
D. 保证证明材料的客观性
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审计组在开展经济责任审计中发现的问题,应分清,并提出初步稽核意见。---审计部()
经济责任审计通过审计组具体实施,审计组对负责()
分析是审计人员对被审计单位有关数据进行比较和分析的取证方法()
对审计中发现的问题采取纠正措施,是被审计单位管理层的责任。---审计部()
经济责任审计中,被审计领导干部对审计中发现的问题应当承担的责任不包括.。---审计部()
审计组根据审计方案确定审计内容和重点,安排审计人员实施审计。审计人员通过选用适当的审计方法对有关资料和数据进行测试,现场查验有关文件和资料,向有关单位和个人进行调查等方式进行审计,取得审计证据,和审计工作底稿()
审计部应将审计报告及时发送至被审计单位,并向总审计师报告审计结果及发现问题的整改情况,与管理层沟通审计发现及问题整改情况。
金融机构应()对境外分支机构反洗钱工作情况进行审计,发现问题要及时纠正。
内部审计机构负责人在项目管理中应当履行下列职责.选派审计项目负责人并对其进行有效的授权、、、、审定审计报告、督促被审计单位对审计发现问题的整改、其他有关事项。---审计部()
审计人员在审计终结阶段,应当对审计风险进行最终的评估,如果审计人员发现审计风险高于可接受的水平,应考虑
内部审计部门应当对未执行审计方案.程序和方法导致重大问题未能被发现,对审计发现隐瞒不报或者未如实反映,审计结论与事实严重不符,对审计发现问题查处整改工作跟踪不力等行为,承担相应的责任。( )
审计中发现的重大问题,没有明确审计标准的,应当:
审计人员在审计终结阶段,应当对审计风险进行最终的评估。如果审计人员发现审计风险高于可接受的水平,则应考虑( )
审计人员通过现场监督被审计单位有形资产的盘点,并进行适当的抽查的取证方法是()
内部审计人员对审计过程中发现的重大事项和重要问题应及时向()报告,以便采取有效措施,及时解决问题,消除或规避审计风险
内部审计应根据进行,对审计中发现的不符合项应与相关责任部门进行确认()
2009年4月,某审计组对甲公司2008年度财务收支情况进行审计。相关情况和资料如下:审计人员对财会部门编制的应收账款明细表进行了复算,并与应收账款总账和报表进行了核对。 审计人员使用的审计取证方法有()
审计机构和审计人员对被审计单位进行审计的事项是()
内部审计机构对审计过程中发现的重大问题,可以直接向审计委员会或董事会报告。 ( )
在同被审计单位的恰当人员沟通过不利审计发现之后,恰当的措施是要( )。
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