主观题

根据稽核目的和范围,运用现场观察、实地检查等方法,对内部控制活动进行测试,分析、评估内部控制的()。

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审计部◆内部审计人员应当综合运用、、、、实地查验、抽样和比较分析等方法,充分收集组织内部控制设计和运行是否有效的证据() 内部监控是指托管人通过建立有效的稽核监督体系、内部监控制度、稽核检查制度、内部控制制度的评审和反馈机制,设置专业人员和独立的监察稽核部门,对内部控制制度的执行情况进行持续的监督,保证内部控制制度的落实。() 根据施工过程的特点和计划目标的要求,采取随机抽样、现场观察和实地检测相结合的方法,确定阶段性安全检查的内容,包括()。 内部检查主要通过现场访谈、()录像实时监察、现场观察、查阅台账等方式实施。 商业银行应对内部职能部门和分支机构房地产贷款进行__专项稽核,并形成稽核报告() 按照《工作规范》规定,对卷烟、雪茄烟批发企业现场检查、实地监管方法运用的环节不包括() 稽核检查方法一般有抽样、核对、审阅、计算、比较分析、账户分析、现场查勘、()等。 广东农信社的内部账管理办法,稽核监督部门应按照以下哪些原则,不定期对内部账户的使用、管理情况实施检查和评价() 根据《收费公路联网收费运营和服务规程》(2020),稽核业务分为内部稽核和外部稽核,以下属于内部稽核有() 从检查被审计单位内部控制入手,根据对内部控制评审结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是: 从检查被审计单位内部控制入手,根据对内部控制评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是() 从检查被审计单位内部控制入手,根据对内部控制评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是() 比起实地观察、口头访问等直接调查方法,文献调查() 采用内部模型的商业银行应当恰当理解和运用市场风险内部模型的计算结果,并充分认识到内部模型的局限性,运用()和其他非统计类计量方法对内部模型方法进行补充。 现场查验应当综合运用核对、观察、使用、检测和试验等方法,重点查验物业共用部位、共用设施设备的() 内部稽核通过稽核管理系统等方式开展() 常用的调查方法有资料调查、问卷调查、访谈调查和实地观察等。 常用的调查方法有资料调查、问卷调查、访谈调查和实地观察等。 常用的调查方法有资料调查、问卷调查、访谈调查和实地观察等() 商业银行应对内部职能部门和分支机构房地产贷款进行年度专项稽核,并形成稽核报告。下列不属于稽核报告内容的是()。
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