多选题

财务不予报销的单据()

A. A、内容不全、有涂改、假造的票据
B. B、无发票或无财务专用章的白条票据
C. C、数字、金额不明确、不清晰单据;
D. D、收据、虚假发票等票据;
E. E、公司名称、税号不全、错误的票据

查看答案
该试题由用户384****16提供 查看答案人数:4615 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户384****16提供 查看答案人数:4616 如遇到问题请联系客服
热门试题
门店日常财务工作账期中,报销单据递交的时间为() 财务共享报销系统中,被退回的单据应在“我的单据”中,整改完成再次重新提交() 财务报销单据各部门审核汇总后,每月()日前提交给财务部 费用报销传递程序规定:纸质报销单据与资金监管系统同时审批完毕后方可至财务部门报销() 财务人员对不符合要求的报销单据、原始单据及填写不规范的行为() 财务部门应对差旅费报销进行审核把关,对的费用一律不予报销() 遇有下列情况,收货单位可以拒绝验收,财务部不予报销() 报销单据需在发生费用的()内,根据审批流程提交至财务部 报销明细分类填写,附件须符合要求,签字手续齐全,真实合法,单据填写金额与实报金额一致,否则不予报销() 出差人员超过()天一下的出差单据财务不予报账 财务部对机构提交的费用报销单原始单据、影像资料进行()审核 采购部禁止采购的物品,否则财务部将不予以报销() 为规范报销单据,报销的原始单据应粘贴在空白的A5纸张上面() 当月发生的费用应尽量在当月报销,最晚不得超过发生月的次月,否则财务部将不予报销() 涉及借款、报销、付款、保证金退还等财务事项均需经财务报账系统办理审批。财务具体办理流程:登陆财务报账系统→财务控制→网上报销→我的单据→新建单据→选择相应报账类别→填报单据→保存并提交→系统自行分配审批→审批通过→打印审批单→提交票据→中心业务归口管理人员登记→中心财务管理人员审核→付款() 各单位财务部门应当严格按照规定审核培训费开支,对不予报销() 什么发票不能作为报销单据() 费用报销单于每月日(含)前送至财务管理部,之后送达单据将计入KPI考核() 库存商品报销单未附入库单不予报销() 班组级培训不予报销培训津贴,岗前培训中班组级安全培训不予报销培训津贴()
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位