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在与内部审计相关的公司治理实务中,董事会的运作是核心内容,下列关于董事会的职责,不正确的是()
单选题
在与内部审计相关的公司治理实务中,董事会的运作是核心内容,下列关于董事会的职责,不正确的是()
A. 衡量和监控公司的业绩
B. 制定和实施公司战略计划
C. 评价、任命和撤换管理层
D. 负责全面的遵循《标准》
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下列属于在公司治理中董事会职责的有()。
下列属于在公司治理中董事会职责的有( )。
根据《标准》,内部审计部门开展内外部质量项目评估的结果应该向公司董事会或治理机构报告,以便:
被审计单位董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的()
被审计单位董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的()
审计部◆内部审计机构与董事会或者最高管理层的关系主要包括()
内部审计机构与董事会或者最高管理层的关系主要包括---审计部()
上市公司董事会秘书应负责上市公司董事会加强公司治理机制建设。
董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的:
下列关于某创业板上市公司治理的相关做法,不违反相关规定的是()。Ⅰ董事长担任战略委员会召集人Ⅱ公司章程中规定董事会秘书由公司总经理兼任Ⅲ董事会专门委员会只设战略委员会和提名委员会,未设审计委员会Ⅳ薪酬与考核委员会由5名人员组成,其中独立董事2名Ⅴ提名委员会的职责包括审查与候选董事相关的薪酬政策
上市公司相关规定要求董事会必须下设审计委员会和薪酬与考核委员会。
上市公司相关规定要求董事会必须下设审计委员会和薪酬与考核委员会()
上市公司相关规定要求董事会必须下设审计委员会和薪酬与考核委员会()
在内部审计的组织架构中,董事会的职责不包括()。
公司治理结构是构成内部环境的因素之一,包括股东大会、董事会、监事会、经理层、审计委员会、内部机构及权责划分,发挥了基础性作用。()
本行风险治理架构核心是董事会、高级管理层和监事会()
在商业银行公司治理中,负责具体执行董事会决策的是( )。
在商业银行公司治理中,负责具体执行董事会决策的是( )。
在商业银行公司治理中,负责具体执行董事会决策的是()。
根据《国际专业实务框架》,以下哪项应该在内部审计章程中得到阐述?1.对记录进行访问的授权。2.内部审计部门在本单位的地位。3.内部审计部门与董事会的关系。4.内部审计部门的范围()
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