单选题

内部审计师在同一位数据输入人员面谈时,讨论了用于追踪员工培训要求和遵循情况的计算机系统。审计师识别出该系统可能存在重大的薄弱环节。审计师应该( )。

A. 不会直接或间接地提到这个薄弱环节,避免数据输入人员感到不适
B. 间接地提出问题,以获取这个潜在的薄弱环节有关的更多事实信息
C. 向数据输入人员询问这个薄弱环节,并确定是否应立即报告这个发现
D. 在确定这个薄弱环节是否确实存在后,进行第二次面谈

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内部审计师审核IT数据输入活动的目标是要确定( )。 一位内部审计师被指派对供应商提供产品的质量是否符合标准进行审计,而供应商财务总监是该内部审计师的哥哥。此时该审计师应当:( ) 最小的一位数是()。 某审计师在进行初步调查中,采用内部控制调查问卷的方法。随后内部审计师就调查问卷的回复情况与管理层进行面谈,那么该内部审计师进行面谈的最佳理由是() 第一位数学家 首席审计官得知一位助理内部审计师向其亲戚透露机密信息。首席审计官和这位助理内部审计师都是国际注册内部审计师。尽管该助理内部审计师没有从这笔交易中获益,但他的亲戚却利用该信息获取了高额收益。首席审计官处理此事的最佳方法是:( ) 在一次薪资审计中,内部审计师确定了可能发生舞弊的迹象。首席审计执行官(CAE)将此事与一位高层管理人员进行了讨论,后者要求其停止调查。对此,首席审计执行官(CAE)应该() 在审计过程只能够与有关人员进行面谈时,内部审计师最有可能提出开放式问题,这是为了() 作为评估安全管理项目这一业务的一部分,内部审计师与负责编写、发布和维护安全程序的人员进行了面谈。尽管内部审计师主要的兴趣是确认保证程序正在被应用于控制,但是该人员有很多信息,并且似乎愿意把其中的大部分告诉内部审计师。为确保不会遗漏重要信息,内部审计师应当:( ) 在下列哪个阶段中,内部审计师需要与操作人员面谈、确定用于评估业绩的标准和评价部门运行的内在风险等收集数据行为() 首席审计执行官得知一位助理内部审计师向其亲戚透露机密信息。首席审计执行官和这位助理内部审计师都是国际注册内部审计师。尽管该助理内部审计师没有从这笔交易中获益,但他的亲戚却利用该信息获取了高额收益。首席审计执行官处理此事的最佳方法是: 审审计师在进行审计工作时,公司的一个职员来找该内部审计师并表示她有关于她所在的部门内部人员勾结、共同处理欺诈性索赔,并在小部分成员中私分收益的重要信息,她原与该内部审计师讨论这件事,但希望匿名。该内部审计师应该:() 在与舞弊嫌疑人进行面谈时,内部审计师应该注意的方面是() 舍去20.75,0.025数据中的最后一位数,其结果分别为()。 舍去20.75,0.025数据中的最后一位数,其结果分别为() 存款账号的最后一位数字是校验位() VISA卡的第一位数字是()。 JCB卡的第一位数字是()。 在确认业务中,内部审计师应该进行追踪以确定对业务发现采取了恰当的纠正措施。为这个目标,内部审计师应该: 某内部审计师对应收账款进行审计,为了测试是否存在高估的情况,内部审计师在确定抽样计划时,确定了适当的重要性水平和置信水平,在此基础下,内部审计师确定了样本量。则内部审计师最有可能采用的抽样计划是()
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