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卡大数人员逐一核对尾箱现金大数,确认无误后当面锁箱,在尾箱交接单上签章并注明“已核现金大数××元”字样()
单选题
卡大数人员逐一核对尾箱现金大数,确认无误后当面锁箱,在尾箱交接单上签章并注明“已核现金大数××元”字样()
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柜员在轧账前须检查尾箱现金是否超过核定限额,超过限额部分必须上缴给现金库管员。并同另一名柜员一起核对尾箱实物,核对无误后将实物尾箱加锁入库保管。`()
运钞车到达支行指定停放位置后,柜员应核对确认押运人员信息无误后办理尾箱交接()
日终“空箱上柜”时,营业机构()应对“龙头柜员”整理好的现金进行卡把核对,并对普通柜员交接的款袋个数清点无误后,一同将现金同柜员尾箱款袋装入寄库尾箱,双人加双锁办理款箱寄库交接。
我行制度规定,网点日终必须由对所有当班柜员的尾箱现金进行卡点大数()
卡大数人员为网点主任、结算监督员或授权人员,当班柜员也可相互卡现金大数()
柜员在轧账前须检查尾箱现金是否超过核定限额,超过限额部分必须调剂给现金库管员。并同另一名柜员一起核对尾箱剩余实物,核对无误后将实物尾箱封包入库保管()
确认检查结果无误后,应在“柜员尾箱余额核对单”上签字确认,双人封箱()
柜员办理现金尾箱交接,必须账实相符,交班柜员应在第三人监督下当面清点核对无误后办理交接手续()
柜员尾箱如需交接,应在()的监督下办理移交,当面核点尾箱实物与尾箱账户余额核对一致后在核心业务系统中办理尾箱交接。
会计主管或营业柜员每日日终卡把核对普通柜员尾箱现金并核对重要空白凭证,会计主管每日日终卡把核对现金管理员尾箱现金()
清点柜员尾箱物品时,必须打印系统中的现金、重要空白凭证等柜员尾箱物品查询清单,与实物逐一进行核对()
卡完大数后,头寸箱钥匙不可交由暂时保管()
柜员尾箱落锁运钞车集中上解或入库保管,有条件的应在卡把核对后即时加双锁或一次性封扣(锁片)。营业机构也可采取柜员次日轮换现金库箱的方式再次核对现金()
每日日终卡把核对普通柜员尾箱现金并核对重要空白凭证()
日终签退前()或()要监督柜员“碰箱”,并对日终“碰箱”检查进行现金大数卡把审核。
日常全面检查柜员尾箱结束后,要通过()交易下载打印CMOV035机构现金清单,将检查结果与清单所列柜员号、尾箱号、柜员姓名及金额逐一核对
款箱运抵网点后,网点人员对()核对无误后方可按交接环节登记“重要物品交接登记簿”或“款箱(项)交接单”,按约定方式交接双方当面签字确认。
款箱运抵网点后,网点人员对()核对无误后方可按交接环节登记“重要物品交接登记簿”或“款箱(项)交接单”,按约定方式交接双方当面签字确认。
营业前,设库房的营业机构,由管库员办理柜员现金箱出库手续;不设库房的营业机构,由主出纳负责与随车业务员办理柜员现金箱交接工作,交接双方必须通过身份认证,当面清点柜员现金箱数量、核对柜员现金箱编号、检查柜员现金箱及锁具是否完好无损,确认无误后在()上签名确认。
现金柜员将凭证连同现金当面移交给综合柜员。综合柜员将现金与凭证所示信息核对无误后员进行账务处理,现金入箱()
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