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确认检查结果无误后,应在“柜员尾箱余额核对单”上签字确认,双人封箱()
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确认检查结果无误后,应在“柜员尾箱余额核对单”上签字确认,双人封箱()
A. 柜台经理
B. 检查人
C. 被检查人
D. 主管行长
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实行柜员轮班的营业网点,柜员交接班时,应进行尾箱交接。交班柜员签退后,由监交人和接班柜员对交班柜员尾箱实物进行核对,无误后在接班柜员上三方签章确认()
应查看超级柜台剩余银行卡张数,与核心系统中柜员凭证箱余额是否相符,核对当日发卡明细,确保账账相符,并在《发卡明细表》上签字确认()
负责最终核查入库凭据和台账,检查入库产品的存放及苫盖。确认无误后,在《产成品入库单》上签字()
同业客户定期开户证实书柜员核对无误后,与客户进行交接,做好签收登记,经办柜员后,交由领取人签字确认()
营业前,柜员于监控录像下逐张清点重要空白凭证、有价单证并与营业开始前打印的柜员《银行柜员余额表和特殊交易处理核对单》进行核对,无误后在《银行柜员余额表和特殊交易处理核对单》上签章()
柜员进行异常交易后续处理,查询结果显示交易记账失败,且柜员尾箱实物现金与系统尾箱现金余额核对相符后的错误做法是()
营业网点设备维护员应查看超级柜台剩余银行卡张数,与核心系统中柜员凭证箱余额是否相符,核对当日发卡明细,确保账账相符,并在上签字确认()
营业前,设库房的营业机构,由管库员办理柜员现金箱出库手续;不设库房的营业机构,由主出纳负责与随车业务员办理柜员现金箱交接工作,交接双方必须通过身份认证,当面清点柜员现金箱数量、核对柜员现金箱编号、检查柜员现金箱及锁具是否完好无损,确认无误后在()上签名确认。
柜员在轧账前须检查尾箱现金是否超过核定限额,超过限额部分必须上缴给现金库管员。并同另一名柜员一起核对尾箱实物,核对无误后将实物尾箱加锁入库保管。`()
收货确认无误后在送货单上签字并加盖加油站()。
收货确认无误后,应在送货单上签字并加盖加油站()。
柜员领用重要空白凭证时应核对重要空白凭证实物及凭证号码,并在()上签字(章)确认。
柜员领用重要空白凭证时应核对重要空白凭证实物及凭证号码,并在( )上签字(章)确认。
柜员交接班时,接收方可采用()的方式核对柜员尾箱凭证,清点核对无误后办理交接手续
柜员在轧账前须检查尾箱现金是否超过核定限额,超过限额部分必须调剂给现金库管员。并同另一名柜员一起核对尾箱剩余实物,核对无误后将实物尾箱封包入库保管()
将退料单交给(),()按退料单上各项进行核对,确认无误后,仓库保管员在退料单上签字,做好()。
柜员尾箱交接时,应确认等,并做好交接记录()
在清点完成后,应在柜员尾箱物品核对表上注明交接原因,由监交人(双人)、接收人对清点结果签名确认。
在清点完成后,应在柜员尾箱物品核对表上注明交接原因,由监交人(双人)、接收人对清点结果签名确认。
在清点完成后,应在柜员尾箱物品核对表上注明交接原因,由监交人(双人)、接收人对清点结果签名确认()
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