单选题

在审计报告存在重大的差错时,《标准》要求首席审计执行官:

A. 向确保能对业务结果给予应有考虑的个人出具书面报告
B. 向收到最初报告的个人出具书面的报告
C. 向收到最初报告的所有人沟通纠正过的信息
D. 向依靠最初报告的所有人沟通纠正过的信息

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首席审计执行官(CAE)在一次审计业务中,获得证据证实公司总裁违反公司行为守则。总裁向首席审计执行官保证不再违反行为守则,并请求首席审计执行官不要披露此事。面对这种情况,首席审计执行官应该采取什么行动? 内部审计师执行审计业务要具备《标准》所要求的客观性,首席审计执行官(CAE)应该() 当面临强加的审计范围限制时,首席审计执行官应该: 首席审计执行官的最佳行政性报告对象是() 某公司要求其首席执行官对违反公司行为守则的一切行为进行监督和报告。那么,该首席审计执行官应该: 首席审计执行官获得了有关某副董事长(该执行官要向其报告工作)不道德商业行为的事实证明材料,这时,首席审计执行官应该: 根据惯例,首席审计执行官每季度要向董事会会议作工作报告。高级管理层要在每次董事会会议前审查首席审计执行官在董事会上所作的报告,以便在事前对有关问题进行讨论。那么,首席审计执行官应该: 如果某组织采用理想的首席审计执行官双重报告结构,首席审计执行官应当从下列哪类人员取得任免内部审计工作人员的批准? 当面临强制范围限制时,首席审计执行官应该() 首席审计执行官(CAE)的最佳定义是() 以下哪项不是首席审计执行官的职责? 下列哪项最可能是首席审计执行官将修正的审计报告的复印件送给审计委员会和外部审计师的原因?() 下列哪项是首席审计执行官将列举重要内部控制弱点的审计报告送给审计委员会和外部审计师的最可能原因? 某首席审计执行官发现一项明显涉及某副总裁的重大舞弊活动,而该副总裁正是其提交报告的高层主管。该首席审计执行官最好采取以下哪一措施?() 首席审计执行官(CAE)评估和报告控制程序的职责包括: 首席审计执行官(CAE)评估和报告控制程序的职责包括: 内部审计部门刚刚结束对总裁的舞弊调查,尚未公布相关的审计报告。有关法律部门开展对该公司总裁挪用公司资金谋取私利的调查,并需要首席审计执行官提供与此相关的工作底稿。首席审计执行官手头已有充分的信息可以证明这些指控。面对此情况,首席审计执行官应采取以下哪种应对措施?() 内部审计部门的内部质量评估应向首席审计执行官提供() 在选择培养内部审计人员的教学战略时,首席审计执行官应首先审查() 首席审计执行官在制订审计计划时大多采用风险评估的方法,是因为()
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