单选题

在实施审计工作的基础上对内部控制的有效性发表审计意见的责任主体是()

A. 董事会
B. 注册会计师
C. 股东大会
D. 监事会

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在计划审计工作时,注册会计师应当评价以下哪些事项对内部控制、财务报表以及审计工作的影响()。 内部审计工作对章程的遵循情况应该得到合理保证。以下哪项不是用来提供内部审计活动有效性反馈的() 内部审计工作应结合实施情况,制订年度内部审计工作计划。( )全面总结一次。 实施审计工作的审计方法主要是按照从下而上的方法进行审计工作。 内部审计机构负责人应当积极寻求对内部审计工作的理解与支持。---审计部() 注册会计师在对内部控制有效性发表审计意见时,下列做法中,正确的有( )。 董事会对内部审计的()承担最终责任,为独立、客观展开内部审计工作提供必要保障,并对审计工作情况进行考核监督。 如何在分工的基础上协调统一,提高审计工作小组的效率,圆满地完成审计任务,关键在于编好审计工作底稿。 审计工作的目标之一是评价保护存货的内部控制有效性,那么能最好地实现这一目标的审计种类是() 审计人员实施内部控制测评的结果在审计工作的应用主要方面有(  )。 在确定对内部审计工作实施的审计程序时,A注册会计师通常需要考虑的因素有()。 在确定对内部审计工作实施的审计程序时,注册会计师通常无需考虑的因素是()。 在确定对内部审计工作实施的审计程序时.A注册会计师通常需要考虑的因素有(  )。 在确定对内部审计工作实施的审计程序时,注册会计师通常需要考虑的因素有(  )。 内部审计人员在审计工作中编制审计工作底稿的目的是() 内部审计工作档案应包含内部审计工作计划、实施方案、工作底稿、证明材料、审计报告、处理决定及整改情况等内容() 内部审计工作档案应包含内部审计工作计划、实施方案、工作底稿、证明材料、审计报告、处理决定及整改情况等内容() 保险机构()可以对内部审计工作进行指导和监督。 保险机构()可以对内部审计工作进行指导和监督。 内部审计项目负责人在检查已实施的审计工作时,应当关注审计工作是否实现了审计目标。---审计部()
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