登录/
注册
下载APP
帮助中心
首页
考试
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
继续教育
>
会计继续教育
>
在实施审计工作的基础上对内部控制的有效性发表审计意见的责任主体是()
单选题
在实施审计工作的基础上对内部控制的有效性发表审计意见的责任主体是()
A. 董事会
B. 注册会计师
C. 股东大会
D. 监事会
查看答案
该试题由用户868****98提供
查看答案人数:42101
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户868****98提供
查看答案人数:42102
如遇到问题请
联系客服
搜索
热门试题
在计划审计工作时,注册会计师应当评价以下哪些事项对内部控制、财务报表以及审计工作的影响()。
内部审计工作对章程的遵循情况应该得到合理保证。以下哪项不是用来提供内部审计活动有效性反馈的()
内部审计工作应结合实施情况,制订年度内部审计工作计划。( )全面总结一次。
实施审计工作的审计方法主要是按照从下而上的方法进行审计工作。
内部审计机构负责人应当积极寻求对内部审计工作的理解与支持。---审计部()
注册会计师在对内部控制有效性发表审计意见时,下列做法中,正确的有( )。
董事会对内部审计的()承担最终责任,为独立、客观展开内部审计工作提供必要保障,并对审计工作情况进行考核监督。
如何在分工的基础上协调统一,提高审计工作小组的效率,圆满地完成审计任务,关键在于编好审计工作底稿。
审计工作的目标之一是评价保护存货的内部控制有效性,那么能最好地实现这一目标的审计种类是()
审计人员实施内部控制测评的结果在审计工作的应用主要方面有( )。
在确定对内部审计工作实施的审计程序时,A注册会计师通常需要考虑的因素有()。
在确定对内部审计工作实施的审计程序时,注册会计师通常无需考虑的因素是()。
在确定对内部审计工作实施的审计程序时.A注册会计师通常需要考虑的因素有( )。
在确定对内部审计工作实施的审计程序时,注册会计师通常需要考虑的因素有( )。
内部审计人员在审计工作中编制审计工作底稿的目的是()
内部审计工作档案应包含内部审计工作计划、实施方案、工作底稿、证明材料、审计报告、处理决定及整改情况等内容()
内部审计工作档案应包含内部审计工作计划、实施方案、工作底稿、证明材料、审计报告、处理决定及整改情况等内容()
保险机构()可以对内部审计工作进行指导和监督。
保险机构()可以对内部审计工作进行指导和监督。
内部审计项目负责人在检查已实施的审计工作时,应当关注审计工作是否实现了审计目标。---审计部()
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
账号登录
短信登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了