单选题

在IS合规性审计规划阶段,以下哪个选项是决定数据收集内容的最重要因素()

A. 组织业务的复杂性
B. 上一年度的审计结果和注意到的问题
C. 审计的目的
D. 审计师对组织的熟练程度

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根据《商业银行合规风险管理指引》,内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计的风险评估方法不包括对合规风险的评估() 根据《商业银行合规风险管理指引》,内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计,内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计的风险评估方法不包括对合规风险的评估。()   董事会履行的合规管理职责包括( )。Ⅰ、审议批准公司年度合规报告Ⅱ、决定合规负责人的聘任、解聘及薪酬事项Ⅲ、建立与合规负责人的直接沟通机制Ⅳ、收集、筛选可能预示潜在合规问题的数据 商业银行内部审计部门应__将合规性审计结果告知合规负责人() 在以下的选项中。合规性测试的首要目的是确定? 如何审计贷款损失核销的合规性? 怎样审计限制客户认定的合规性? 如何审计贷款损失核销的合规性? 一位IS审计师正在执行合规性测试,以确定控制是否支持管理政策和流程。测试在以下哪个方面对IS审计师有所帮助() 内部审计部门应随时将合规性审计结果告知() 在信息系统审计时,对于需要收集的数据的程序是基于以下哪项而决定的() 某内部审计人员对数据运用程序中数据的完整性设计审计程序,以下哪一项是审计人员用以确定数据域内涵的最佳来源() 怎样审计存款提前支取手续的合规性? 怎样审计个人储蓄开户手续的合规性? 怎样审计基建资金来源的合规性? 怎样对票据审查程序合规性进行审计? 如何对贷款发放的合规性进行审计? IS审计期间,对收集数据范围的决定应基于() 以下哪个选项属于合规管理人员应具备与履行职责相匹配的要件() 财政存款合规性审计的重点内容有哪些?
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