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审计部◆审计组应当在实施必要的审计程序后,及时编制审计报告,期间不需要征求被审计对象的意见()
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审计部◆审计组应当在实施必要的审计程序后,及时编制审计报告,期间不需要征求被审计对象的意见()
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内部审计人员在审计项目实施结束后,应当及时收集审计档案材料,按照立卷原则和方法进行。---审计部()
审计人员以应有的职业谨慎执行了必要的审计程序,必须保证发现所有的舞弊行为。---审计部()
审计部◆审计人员以应有的职业谨慎执行了必要的审计程序,必须保证发现所有的舞弊行为()
审计依据是审计报告应声明内部审计程序是按照内部审计准则的规定实施审计的。当确实无法按照审计准则要求执行必要的审计程序时,应在审计报告中陈述理由,并对由此可能导致的对审计结论和整个审计项目质量的影响做出必要的说明。---审计部()
结论类审计档案材料应按审计程序、结合其重要程度予以排列。---审计部()
内部审计人员在实施内部审计业务时,应当。---审计部()
内部审计与外部审计应当在具体审计程序和方法上相互沟通,达成共识,以促进双方的合作。---审计部()
内部控制审计主要包括下列程序.编制项目审计方案、、、认定控制缺陷、、编制审计报告。---审计部()
审计部◆内部审计报告的编制应当在结束现场审计工作之后进行。内部审计人员应当按照以下程序编制审计报告()
内部审计报告的编制应当在结束现场审计工作之后进行。内部审计人员应当按照以下程序编制审计报告.。---审计部()
审计报告经过必要的修改后,应当连同被审计单位的反馈意见及时报送内部审计机构负责人复核---审计部()
审计项目负责人应当在审计项目实施前编制项目审计方案,并报经内部批准。---审计部()
审计报告的编制应当符合下列要求.---审计部()
内部审计人员需要在审计终结阶段执行分析程序,验证其他审计程序所得结论的合理性,以保证审计质量。---审计部()
内部审计机构应当根据年度审计计划确定的审计项目,编制项目审计方案并组织实施,在实施过程中做好审计项目管理与控制工作。---审计部()
如果推断的总体误差超过可容忍误差,应当样本量或者执行审计程序。---审计部()
内部审计机构应当在实施审计,向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书。---审计部()
评估舞弊风险的审计程序,有询问、评价舞弊风险因素、实施分析程序、考虑其他信息和组织项目组讨论,在被审计单位中如果设置有内部审计部门,审计人员可以实施询问内部审计人员这一审计程序,以下关于询问的内容说法正确的有()。
审计项目负责人应当根据被审计单位的下列情况,编制项目审计方案。---审计部()
内部审计机构根据年度审计工作计划确定审计项目,组成审计组实施审计。审计组成员不得少于人。---审计部()
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