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公司内部审计职能和风险评估职能无效可以认定为()
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公司内部审计职能和风险评估职能无效可以认定为()
A. 轻微缺陷
B. 一般缺陷
C. 重要缺陷
D. 重大缺陷
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根据《商业银行合规风险管理指引》,内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计的风险评估方法不包括对合规风险的评估()
根据《商业银行合规风险管理指引》,内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计,内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计的风险评估方法不包括对合规风险的评估。()
商业银行合规管理职能应与内部审计职能相结合。
商业银行合规管理职能应与内部审计职能相结合()
( )是公司内部的监督部门,一般包括监察稽核部和风险管理部。
某单位的内部经济责任审计主要以查账为主,有同学问:“不是说内部审计的主要内容是治理、控制和风险管理吗?不是说内部审计的职能是确认和咨询吗?这里哪有确认和咨询?哪有对治理、控制和风险管理的审计?全是查账嘛!”请对此作出回答。
内部审计的职能范围包括()
内部审计的职能和作用包括()。
内部审计的职能和作用包括()
商业银行合规管理职能应与内部审计职能合并,合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门定期的独立评价。
商业银行合规管理职能不应与内部审计职能分离。
以下哪项活动可用于为内部审计职能的有效性提供反馈?Ⅰ.适当的监督。Ⅱ.适当的培训。Ⅲ.内部评估。Ⅳ.外部评估。
就内部财务报告而言,内部审计的职能是()
与内部财务报告相关的内部审计职能是:
与内部财务报告相关的内部审计职能是:( )
内部审计师的职能范围主要包括( )。
对内部审计职能最贴切的描述是()
内部审计方案应包括合规管理职能()的审计评价
下列哪一项是内部审计师的咨询职能而不是确认职能?()
《审计署关于内部审计工作的规定》中,内部审计的职能定位是()
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