单选题

以下哪项活动可用于为内部审计职能的有效性提供反馈?Ⅰ.适当的监督。Ⅱ.适当的培训。Ⅲ.内部评估。Ⅳ.外部评估。

A. Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ。
B. Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ。
C. Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ。
D. Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ。

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根据《商业银行合规风险管理指引》,内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计,内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计的风险评估方法不包括对合规风险的评估。()   内部审计有效性和整改情况应应纳入公司治理和内部控制整体有效性评估和监管评级() __是指内部审计机构对组织内部控制设计和运行的有效性进行的审查和评价活动() 内部审计机构应当对内部审计机构管理的适当性和有效性负主要责任。---审计部() 内部审计人员的个人能力是决定内部审计活动有效性的关键因素。在内部审计活动的人员配备决策中,首先考虑的因素是: 内部审计机构负责人应当对内部审计机构管理的适当性和有效性负() ( )对内部审计的适当性和有效性承担最终责任。 某内部审计师正在对以前12个月采纳的销售佣金计划的有效性进行评价,为此项计划的有效性提供强有力审计证据的审计程序应该是: 某内部审计师正在对以前12个月采纳的销售佣金计划的有效性进行评价,为此项计划的有效性提供强有力审计证据的审计程序应该是() 以下哪一项程序为信用审批职能的有效性提供了最佳证据? ()对内部审计的独立性和有效性承担最终责任。 商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。 ( ) 对控制有效性的测试,涵盖的期间越长,提供的控制有效性的审计证据越少() 可用于评价治疗药物有效性的方法是 可用于评价治疗药物有效性的方法是 根据《商业银行内部审计指引》,()对内部审计的独立性和有效性承担最终责任。 注册会计师审计与内部审计都同时关注内部控制的健全性和有效性。 审计报告是对审计单位经营活动及内部控制的适当性.合法性和有效性所做出的相对保证。( ) 审计报告是对审计单位经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性所做出的绝对保证() 内部审计师正在对以前12个月采取的销售佣金计划的有效性进行评价,对此项计划的有效性提供强有力支持的审计程序应该是()
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