多选题

甲公司是一家非上市大型企业,为了提前实施《企业内部控制基本规范》,正在考虑设立审计委员会。下列各项关于甲公司设立审计委员会的具体方案内容中,正确的有( )。

A. 在董事会下设立审计委员会
B. 审计委员会的主要活动之一是核查对外报告规定的遵守情况
C. 确保充分有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作
D. 审计委员会应每两年对其权限及其有效性进行复核,并就必要的人员变更向董事会报告

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根据企业内部控制基本规范,企业实施内部控制的重要保证是控制活动。( ) 《企业内部控制基本规范》规定了内部控制的实施体系,下列说法中正确的是() 企业内部控制的实施主体包括( )。 以下属于对企业内部控制不正确阐述的是: 企业内部控制是由 ( ) 实施的、旨在实现控制目标的过程。 Z公司是一家大型科技有限公司。根据《企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递》,下列选项中,属于该公司在内部信息传递时可能面临的主要风险有() z公司是一家大型科技有限公司。根据《企业内部控制应用指引第17号—内部信息传递》,下列选项中,属于该公司在内部信息传递时可能面临的主要风险有( ) 境内外同时上市公司,自()开始施行《企业内部控制基本规范》 甲公司为加强风险管理制定并实施了下列内部控制制度,其中符合我国《企业内部控制基本规范》关于内部环境要素要求有()。 下列不属于《企业内部控制基本规范》要求中企业内部控制目标的是() 乙公司作为一家上市公司,按照财政部等有关部门联合颁布的《内部控制基本规范》和《应用指引》,建立并完善了企业内部控制系统。在该公司下列日常管理的控制活动中,属于授权审批控制活动的是()。 下列属于企业内部控制实施主体的有()。 企业内部控制手册的格式在企业内部控制规范中进行了统一的规定。 以下哪些描述你认为是正确的()Ⅰ.财务数据可反映企业内部控制的水平Ⅱ.企业内部控制存在极端压力情形Ⅲ.企业内部控制的水平表征着一种企业所处的风险水平Ⅳ.企业内部控制水平的基调一般是由EO决定的 甲公司是一家制造企业,该公司根据企业内部条件和外部因素制定并实施战略决策和战略方案,以实现其战略目标。下列各项中,属于战略管理特征的有(  )。 甲公司是一家从事家电生产的公司,公司设有较多的内部控制措施,但是由于存在多个控制缺陷,因此对企业内部整体控制的有效性产生严重影响,导致企业无法及时防范严重偏离整体控制目标的情形,这种缺陷是()。 根据《企业内部控制应用指引第5号——企业文化》,企业内部控制要求做法得当的有() 企业内部控制的信息内部公开,要求企业()。 某国有大型企业内部控制评价部门从机关部门和下属单位A公司抽调相关业务人员,组成内部控制评价工作组,对所有下属单位进行内部控制评价() 《企业内部控制规范-基本规范》所称的内部控制,是由企业()实施的、旨在实现控制目标的过程 ( )是企业内部控制的重要控制手段。
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