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营业网点会计主管应每周对所有尾箱(重要空白凭证库)核点一次()

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支行委派会计主管应抽查柜员重要空白凭证尾箱,确保柜员重要空白凭证尾箱账实相符() 营业终了,经办柜员必须对尾箱中的现金、重要空白凭证进行核对,()必须对经办柜员尾箱中的现金和重要空白凭证进行复点委派会计(会计主管)必须对主办柜员尾箱中的现金和重要空白凭证进行复点,核对无误后方可上锁封箱 营业网点负责人每季对网点重要空白凭证库查库一次。 营业网点负责人每季对网点重要空白凭证库查库一次() 重要空白凭证应视同()保管,营业网点柜员临时离柜应将重要空白凭证入箱(柜)加锁保管。 对营业网点超级柜员尾箱中长期未用或调剂频率较低的重要空白凭证,可由营业网点内管行长(或主管会计)根据实际会同超级柜员进行双人封包,将凭证名称、份数、号段粘贴于封包上,碰库时需拆包清点() 营业网点撤并时,被撤并营业网点的重要空白凭证应退回对应重空库() 营业网点撤并时,被撤并营业网点的重要空白凭证应退回对应重空库() 重要空白凭证及有价单证要坚持入库保管,总行、分支行凭证库管理人员以及营业网点管理机构尾箱的超级柜员应每日对有调整的凭证进行碰库核对,同时加强对未调整凭证或封包凭证的管理,确保机构尾箱凭证完整无误() 重要空白凭证及有价单证要坚持入库保管,营业网点管理机构尾箱的超级柜员应对有调整的凭证进行碰库核对,同时加强对未调整凭证或封包凭证的管理,确保机构尾箱凭证完整无误() 支行委派会计主管应每周对网点现金、重要空白凭证、重要印章、代保管理物品等进行全面盘查。 营业网点领用凭证人员须将领取的重要空白凭证专车运送回营业网点() 营业结束后柜员尾箱重要空白凭证应()保管。 委派柜员主管应()对网点重要空白凭证库查库一次。 营业网点柜员领取重要空白凭证操作流程() 营业网点领用重要空白凭证最迟次日入账() 柜员制营业网点重要空白凭证管理应当() 营业网点集中领用重要空白凭证时要视同()押运。 会计主管应()对网点现金、重要空白凭证、重要印章、代保管物品进行全面盘查 因特殊原因需跳号使用重要空白凭证时,只需由营业网点内管行长(或主管会计)在系统打印的重要空白凭证上注明原因并签字确认即可()
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