单选题

下列针对函证银行存款余额的说法中,不恰当的是( )。

A. 银行函证程序是证实资产负债表所列银行存款是否存在的重要程序
B. 如果不对相关项目实施函证程序,注册会计师应当在审计工作底稿中说明理由
C. 在实施银行函证时,注册会计师需要以会计师事务所的名义向银行发函询证
D. 当实施函证程序时,注册会计师应当对询证函保持控制

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下列各项中,对银行存款余额实施函证程序正确的有: 下列有关函证银行存款余额的提法中,正确的有() 下列有关函证银行存款余额的提法中,正确的有( )。 下列各项中,对银行存款余额实施函证程序正确的有: 函证银行存款余额的目的主要包括( )。 针对银行存款管理业务活动涉及的内部控制,下列说法中不恰当的是()。 针对银行存款管理业务活动涉及的内部控制,下列说法中不恰当的是() 对银行存款余额实施函证程序,正确的有() 在对银行存款余额实施函证程序的过程中,下列做法正确的有( )。 下列关于银行存款函证的说法中,不正确的有() 下列关于银行存款函证的说法中,不正确的有: 注册会计师在考虑对银行存款实施的函证程序时,下列考虑中不恰当的是()。 A注册会计师在考虑对银行存款实施的函证程序时,下列考虑中不恰当的是()。 下列关于银行存款函证对象的说法中,表达最准确的是() 下列有关函证银行存款目的的说法中,正确的有()。 下列关于银行存款函证对象的说法中,表达最准确的是()。 下列有关银行存款函证的相关说法中,错误的是( )。 注册会计师拟定对银行存款实施函证程序,以下说法中恰当的是()。 针对银行存款管理业务活动涉及的内部控制,下面说法中不恰当的是(  )。 注册会计师在执行银行存款函证时要判断银行存款函证的内容,以下属于银行存款函证内容的有()。
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